REVINATE GmbHLiquidated

80803 München, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 76763
Previous
Vorrats-GmbH-BAGK409-Vermögensverwaltungs GmbH
Registered
10/22/2012
Industry
Research and experimental development on biotechnologyResearch and experimental development on social sciences and humanitiesOther research and experimental development on natural sciences and engineering
Purpose
die Forschung und Entwicklung für Softwareprodukte;

History

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Management

NameRole
Liquidator
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Revinate Inc.USA
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

REVINATE GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.07.2014

Bilanz zum 31 Juli 2014

AKTIVA

Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 4.418,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände 14.237,43 6.864,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.541,78 11.893,27
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 363.922,48 280.790,10
390.701,69 303.965,74

PASSIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 343.000,00 112.000,00
III. Jahresüberschuss 0,00 - 417.790,10
IV. Bilanzverlust - 731.922,48 0,00
- davon Verlustvortrag EUR - 417.790,10 (EUR 0,00)
nicht gedeckter Fehlbetrag 363.922,48 280.790,10
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 18.750,00 11.712,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.694,00 1.714,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.694,00 (EUR 1.714,10)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 387.327,31 290.389,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 367.327,31 (EUR 290.389,64)
370.021,31 18.750,00 303.815,74
3. sonstige Verbindlichkeiten 1.930,38 371.951,69 150,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.930,38 (EUR 150,00)
390.701,69 303.965,74

 

München, 28. Januar 2015

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01. Januar 2014 bis 31. Juli 2014

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
1. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 225.858,97 287.986,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 36.323,90 262.182,87 36.896,31
- davon für Altersversorgung EUR 450,00 (EUR 0,00)
2. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 926,45 1.601,66
3. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Raumkosten 17.718,79 37.071,54
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 0,00 160,00
ac) Reparaturen und Instandhaltungen 58,20 785,58
ad) Fahrzeugkosten 9,12 0,00
ae) Werbe- und Reisekosten 10.911,76 9.179,91
af) Kosten der Warenabgabe 0,00 4.357,70
ag) verschiedene betriebliche Kosten 22.325,19 36.883,02
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00 51.023,06 366,22
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 366,22)
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 2.502,00
- davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (EUR 2.500,00)
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 314.132,38 - 417.790,10
6. Jahresfehlbetrag 314.132,38 417.790,10
7. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 417.790,10 0,00
8. Bilanzverlust 731.922,48 0,00

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 01. Januar 2014 bis zum 31. Juli 2014

der REVINATE GmbH

I. GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

Allgemeine Angaben

Mit Ablauf des 31. Juli 2014 wurde die Gesellschaft aufgelöst und das Liquidationsverfahren über das Vermögen der Gesellschaft eröffnet.

Der vorliegende Rumpfgeschäftsjahresabschluss zum 31. Juli 2014 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie des Aktiengesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf und macht von den entsprechenden Erleichterungsvorschriften Gebrauch.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde in der Regel der Vermerk im Anhang gewählt.

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der Annahme einer geordneten Liquidation.

Einzelne Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zum Zwecke der Veräußerung dem Umlaufvermögen zugeordnet

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Einzelwertberichtigungen waren zum Bilanzstichtag ebenso wie die pauschale Berücksichtigung eines allgemeinen Ausfall- und Kreditrisikos aufgrund der Bonität der Schuldner nicht notwendig.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrags gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

II. BILANZERLÄUTERUNGEN

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag € 25.000.

Die Bilanz der Gesellschaft ist durch ein nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 363.922,48 gekennzeichnet.

III. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB liegen nicht vor.

 

München, 28. Januar 2015

John Barkley Ashton JR.

Marc Lodewijk Heijneker

Der Jahresabschluss wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 24. November 2015 festgestellt

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