Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 581247
Registered
3/24/1998
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticManufacture of plastic packing goodsManufacture of metal forming machinery
Purpose
Die Herstellung von sowie der Handel mit Fräs- und Drehteilen aus Kunststoffen und Metallen, Bohrarbeiten und leichte Montagearbeiten, sowie alle Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind, insbesondere auch dazugehörige Dienstleistungs- und Beratungstätigkeit.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Stengele Karl-Heinz
since 6/22/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Sipplingen
€26,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

ST-R CNC Technik GmbH

Owingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsrecht

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2.006.615,00 2.106.111,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12.379,00 16.690,00
II. Sachanlagen 1.994.236,00 2.089.421,00
B. Umlaufvermögen 1.499.008,63 1.691.056,25
I. Vorräte 864.659,23 769.727,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 373.832,72 153.927,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 260.516,68 767.401,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.450,00 971,14
Aktiva 3.507.073,63 3.798.138,39

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.012.990,72 2.039.326,27
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 2.013.326,27 1.869.875,68
III. Jahresfehlbetrag 26.335,55 -143.450,59
B. andere Sonderposten 75.007,00 79.552,00
C. Rückstellungen 46.050,00 46.600,00
D. Verbindlichkeiten 1.373.025,91 1.632.660,12
Passiva 3.507.073,63 3.798.138,39

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die ST-R CNC Technik GmbH hat ihren Sitz in Owingen und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg un ter der Nummer HRB 581247 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften, den Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie den ergän zenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt.

Die Gesellschaft ist auf Grund der Bilanzsumme, des Umsatzes und der Anzahl der Arbeitnehmer als "kleine Kapitalgesellschaft" einzuordnen (§ 267 Abs. 1 HGB).

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

2. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwi schen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses be kannt geworden sind.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Für die Ermitt lung der Abschreibungen wurden regelmäßig betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern von drei Jahren angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und -soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibung vermindert.

Für die Ermittlung der Abschreibungen wurden regelmäßig betriebs gewöhnliche Nutzungsdauern zwischen drei und fünfzig Jah ren angesetzt. Die Anschaffungskosten geringwertiger Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten unter Berück sichtigung aller erkennbaren Risiken gebildet. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeiten sämtlicher Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände betragen wie im Vorjahr weniger als ein Jahr.

2. Verbindlichkeiten

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind EUR 399.348,09 vor Ablauf eines Jahres fällig.

In den Verbindlichkeiten sind EUR 358.333,44 mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren enthalten.

IV. Sonstige Pflichtangaben

1. Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs Beschäftigten beträgt 28 (Vorjahr 28) Personen.

2. Angaben zu den Mitgliedern der Unternehmensorgane

Im Geschäftsjahr wurde die Geschäftsführung durch

Karlheinz Stengele

wahrgenommen.

3. Unterzeichnung des Jahresabschlusses gemäß § 245 HGB

 

Owingen, den 16. September 2024

gez. Karlheinz Stengele

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.11.2024 festgestellt.

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