Master Data

Registry
Register court München HRB 174351
Registered
7/7/2008
Industry
Contract catering service activities and other food service activitiesIntermediation service activities for food and beverage services activitiesMobile food service activities at fairs etc.
Purpose
Betrieb von Restaurants, Beherbergung von Gästen und Catering sowie Beratung auf diesen Gebieten (ohne Rechts- und Steuerberatung).

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Frank Heppner
since 7/7/2008
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Germany
€17,500
70.00%
Schottenhamel Limited & Co. KG
Germany
€6,400
25.60%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Momo GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 148.911,00 204.457,00
I. Sachanlagen 148.911,00 204.457,00
B. Umlaufvermögen 298.920,16 197.562,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 298.920,16 197.264,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 297,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.220,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 177.855,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 447.831,16 581.094,86

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 8.912,70 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -8.750,00 -8.750,00
2. eingefordertes Kapital 16.250,00 16.250,00
II. Verlustvortrag 194.105,15 676.803,26
III. Jahresüberschuss 186.767,85 482.698,11
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 177.855,15
B. Rückstellungen 5.118,00 2.800,00
C. Verbindlichkeiten 433.800,46 578.294,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 447.831,16 581.094,86

Anhang


A. A llgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und  Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung gem. § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des BilMoG aufgestellt. Auswirkungen hieraus ergaben sich keine.


B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und sind hinreichend aufgegliedert.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschluss stichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.


Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:
 

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.



C. Angaben zur Bilanz


Kleine Kapitalgesellschaften sind gemäß § 274 a Nr. 1 HGB von der Pflicht zur Aufstellung eines Anlageverzeichnisses und gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB von der Aufstellung eines Lageberichts befreit.
Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB bestanden am Abschlussstichtag nicht.
In den sonstigen Vermögensgegenstände sind Forderungen gegenüber Geschäftsführer in Höhe von 216.687,03 EUR (Vj. 134.957,52 EUR) sowie Forderungen gegenüber Gesellschafter in Höhe von 31.203,55 EUR (Vj. 6.974,62 EUR) enthalten.
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 402.700,46 EUR (Vj. 530.294,86EUR).


D. Sonstige Pflichtangaben


a) Geschäftsführer ist:
   Herr Frank Heppner, Koch, München


b) Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge im Anhang wird verzichtet (§ 286  Abs. 4 HGB).


c) Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Seit 2010 werden Sanierungsgespräche mit den Gläubigern geführt, die in 2012 zum Abschluss gebracht worden sind. In diesen Sanierungsgesprächen wurden Vergleichsvereinbarungen mit entsprechenden Forderungsverzichten vereinbart, die der Gesellschaft eine positive Prognose ermöglichen.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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