Solodov Vermögensverwaltungs GmbH
Same addressActivities of holding companies
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Tuncay Bakal since 9/17/2025 | Liquidator |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 37.50% | |
Hüsnü Bakal | 37.50% |
Company ownership and partner structure
3 shareholders
GmbH structure
2 of 3 shown
Official financial statements and annual reports
OleaPlanta GmbHWeil der StadtJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011Bilanz per 31. Dezember 2011Aktiva
Anhang für das Geschäftsjahr 2011der OleaPlanta GmbHA. Allgemeine Angaben zum JahresabschlussDas Stammkapital der OleaPlanta GmbH, Weil der Stadt, wird zu 100% von Frau Leman Bakal, 71263 Weil der Stadt, gehalten. Die Gesellschaft ist im Handelsregister Stuttgart HRB 728805 eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist der Import und Export von Waren, vorwiegend Kosmetik und Körperpflegeartikel, Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs sowie Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel. B. Bilanzierungs- und BewertungsmethodenDer Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des HGB und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden grundsätzlich nach den steuerlich höchstmöglichen Abschreibungssätzen vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter 2010 wurden bei Anschaffungskosten bis € 150 im Zeitpunkt des Zugangs voll abgeschrieben, bei Anschaffungskosten von € 150 bis € 1.000 in einen Sammelposten eingestellt und linear über 60 Monate abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 wurden bei Anschaffungskosten bis € 410 im Zeitpunkt des Zugangs voll abgeschrieben. Die Forderungen aus Lieferungen uns Leistungen wurden zum Nennwert angesetzt. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu zum Nennwert angesetzt. In der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Höhe wurden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Fremdwährungen werden zum jeweiligen Bewertungsstichtag mit dem amtlichen Mittelkurs bewertet. C. Erläuterungen zur Bilanz1. Vorräte Die Vorräte beinhalten die zum 31.12.2011 vorhandenen, durch Inventur ermittelten Waren. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Kosmetik- und Körperpflegeartikel. Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungskosten. Es wurde hierbei das FIFO- Prinzip zugrunde gelegt. 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen nach Restlaufzeiten gliedern sich wie folgt:
3. Sonstige Vermögensgegenstände Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich überwiegend aus dem Umsatzsteuer Erstattungsanspruch 2010 in Höhe von € 2.206,96 zusammen. 4. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten gliedern sich wie folgt:
5. Sonstige Verbindlichkeiten Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten ein kurzfristiges Darlehen des Gesellschafters in Höhe von € 5.035,96. 6. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen bestehen ausschließlich aus Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten. D. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung1. Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:
In den sonstigen Umsätzen steuerfrei ist eine Versicherungsleistung aufgrund eines Lagerschadens enthalten. 2. Materialaufwand Der Materialaufwand beinhaltet den Wareneinsatz in Höhe von € 552,12. 3. Abschreibungen Die Abschreibungen beinhalten planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von € 151,43 sowie Abschreibungen auf Sammelposten GWG in Höhe von € 1.200,00. 4. Andere betriebliche Aufwendungen Die anderen betrieblichen Aufwendungen setzen sich aus Werbekosten in Höhe von € 233,49 sowie Versicherungen, Beiträgen und Abgaben in Höhe von € 168,00 zusammen. 5. verschiedene betriebliche Kosten Die verschiedenen betrieblichen Kosten setzen sich überwiegend zusammen aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von € 4.878,32, Telefon- und Portokosten in Höhe von € 273,07, Buchführungskosten in Höhe von € 180,00 sowie Prüfungs- und Abschlusskosten in Höhe von € 836,00. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von € 4.878,32 ist der Aufwand für die Entsorgung zerstörter Vorräte aufgrund eines Lagerschadens, denen die Versicherungsleistung gegenübersteht, enthalten. 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen beinhalten Zinserträge in Höhe von € 59,92. Sonstige AngabenGeschäftsführerin:
Stuttgart, 19. Dezember 2012 Leman Bakal |
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