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Registry
Register court Stuttgart HRB 22097
Previous
Viamedia AG Personalwerbung auf demoskopischer Basis
Registered
7/6/2001
Industry
Management activities of other holding companiesBusiness and other management consultancy activitiesAdvertising agencies
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Entwicklung und Durchführung von Dienstleistungen für andere Unternehmen sowie die Vermarktung von innovativen Dienstleistungskonzepten. Schwerpunkt der Tätigkeiten sind die Bereiche Management, Personalberatung, Marketing, Marktforschung und Know-How-Sicherung. Die Firma kann Dienstleistungen und Handel aller Art in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck tätigen.

History

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Management

NameRole
Achim Mathias Dohr
since 9/5/2005
Board Member

Financial Report

ViaMedia AG

Ostfildern-Kemnat

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 13.500,00
B. Anlagevermögen 12.601,90 10.799,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.714,00 1.832,00
II. Sachanlagen 9.722,50 7.967,50
III. Finanzanlagen 1.165,40 1.000,00
C. Umlaufvermögen 99.068,31 70.755,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.270,32 41.509,38
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 59.797,99 29.246,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten 484,52 561,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 112.154,73 95.617,07

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 51.401,24 33.765,98
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -13.500,00 0,00
III. eingefordertes Kapital 36.500,00 50.000,00
IV. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 745,06 0,00
V. Gewinnvortrag 14.156,18 -16.234,02
B. Rückstellungen 4.410,30 3.100,00
C. Verbindlichkeiten 56.343,19 58.751,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 112.154,73 95.617,07

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des Aktiengesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00) wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Finanzanlagen

Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden zulässigen Wert angesetzt.

4.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Währungsumrechnung

Die im Jahresabschluss enthaltenen Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden wie folgt umgerechnet:

Positionen des Geschäftsjahres Darin enthaltene Währungseinheit Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles Kurs am Bilanzstichtag Wertansatz in der Bilanz
Beteiligungen GBP 165,40 165,40

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Aktivposten

Die Forderungen betragen € 39.270,32 (Vj. € 41.509,38).

Davon entfallen auf:

Restlaufzeit über einem Jahr € 0,00 (Vj. € 0,00)

Gegenüber Gesellschaftern € 0,00 (Vj. € 0,00)

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betragen € 56.343,19 (Vj. € 58.751,09).

Davon entfallen auf:

Restlaufzeit unter einem Jahr € 56.143,69 (Vj. € 58.551,59)

Restlaufzeit von über fünf Jahren € 199,50 (Vj. € 199,50)

Gegenüber Gesellschaftern € 0,00 (Vj. € 8.793,23)

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer/Vorstand

Name ausgeübter Beruf Vertretungsbefugnis
Achim Dohr Geschäftsführer Einzeln

Aufsichtsrat / Beirat

Sailer Otto Aufsichtsratsvorsitzender
Dold Roderich Aufsichtsrat
Jacobson Monica Stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzende

Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 24. Januar 2013 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer/Vorstand wird Entlastung erteilt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 24.1.2013.

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