HKH-Service AGLiquidated

94099 Ruhstorf an der Rott, DEU

Master Data

Registry
Register court Passau HRB 7194
Registered
7/26/2007
Industry
Activities of holding companiesOperation of terminal facilities for passenger transport, including bus stationsSnack bars and the like
Purpose
Betrieb von Schnellrestaurants sowie Beteiligung an solchen Betrieben.

History

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Management

NameRole
Johannes Baumgartner
since 7/2/2008
Board Member

Financial Report

HKH Service AG

Ruhstorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 96,00 69.321,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 16.846,00
II. Sachanlagen 96,00 52.475,00
B. Umlaufvermögen 72.041,87 32.694,11
I. Vorräte 0,00 5.458,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 70.826,14 16.528,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.215,73 10.707,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 3.189,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 72.137,87 105.204,51

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 36.678,87 63.224,85
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 38.000,00 38.000,00
III. Verlustvortrag 24.775,15 4.919,39
IV. Jahresfehlbetrag 26.545,98 19.855,76
B. Rückstellungen 4.000,00 5.697,00
C. Verbindlichkeiten 31.459,00 36.282,66
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 31.459,00 36.282,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 72.137,87 105.204,51

Anhang


A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes  aufgestellt.
Für die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft auf.

Änderungen in den Gliederungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr nicht eingetreten.

Bilanzierungshilfen wurden nicht in Anspruch genommen.


B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet und planmäßig abgeschrieben.
Bei Bemessung der planmäßigen Abschreibungen für Abnutzung wird auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, unter Anwendung der linearen AfA-Methode, abgestellt.
Im Berichtsjahr erworbene geringwertige Wirtschaftsgüter wurden entsprechend den steuerrechtlichen Regelungen (§ 6 Abs. 2 EStG) entweder sofort als Aufwand erfasst (bis 150 €) oder aktiviert und in einen Sammelposten eingestellt. Die aktivierten Anschaffungskosten werden auf 5 Jahre verteilt linear abgeschrieben.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten bzw. zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigen beizulegenden Wert unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich in Höhe des Nennwertes.

Alle übrigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind mit dem Nennwert bilanziert.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten bzw. alle erkennbare Risiken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt und nach dem Höchstwertprinzip bewertet.

Forderungen oder Verbindlichkeiten in fremder Währung waren nicht vorhanden.



C. Angaben zur Bilanz


I. Aktiva

Ein Anlagengitter braucht gemäß § 274a Nr. 1 HGB nicht erstellt zu werden.

Die Restlaufzeit aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände  liegt unter einem Jahr.

Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 250 Abs. 3 HGB (Disagio, Damnum) sind im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten nicht enthalten.



II. Passiva

Das gezeichnete Kapital setzt sich aus 50.000 auf den jeweiligen Inhaber lautende Stammaktien  im Nennwert von je € 1,-- mit insgesamt € 50.000,-- zusammen.
Die  Kapitalrücklage beträgt € 38.000,--.

Der Bilanzverlust entwickelte sich wie folgt:

Bilanzverlust zum 01.01.2009 -24.775,15 €
Jahresfehlbetrag 2009 26.545,98 €
Bilanzverlust zum 31.12.2009 51.321,13 €



Steuerrückstellungen für latente Steuern waren nicht zu bilden.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von  insgesamt € 4.000,-- sind in angemessenem Umfang gebildet.

Verbindlichkeiten z.B. Zinsverbindlichkeiten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen (antizipative Verbindlichkeiten) sind nicht enthalten.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:


Bilanzposten
Restlaufzeit in Jahren
 
Summe
Verbindlichkeiten gegenüber bzw. aus
bis 1 Jahr
1 bis
über 5 Jahre
Buchwert
 
 
5 Jahre
 
 
 




Lieferungen und Leistungen
470,37
 
 
470,37
sonstige Verbindlichkeiten
30.988,63
 
 
30.988,63
Summen
31.459,00
0,00
0,00
31.459,00



Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte bzw. Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte an Vermögenswerten der Gesellschaft gesichert.
Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB (Bürgschaften, Garantien u.ä.) bestehen nicht.



D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Weitere Hinweise sind nicht veranlasst bzw. gem. § 288 HGB nicht erforderlich.


E. Sonstige Angaben

Vorstand

Im Geschäftsjahr 2009 erfolgte die Geschäftsführung der AG durch den Vorstand

Herrn Johannes Baumgartner, Bad Griesbach

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2009 folgende Personen an

Herr Wolfram Hatz, Ruhstorf
Herr Alphons Hoffmann, Ruhstorf
Herr Stephan Hoffmann, Ruhstorf


Mit Gesellschafterbeschluss vom 28.12.2009 wurde die Auflösung der Gesellschaft beschlossen.
 
Johannes Baumgartner
Steuerberatersozietät
J. Vilsmeier & K.-H. Herrmann

  

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