Master Data

Registry
Register court Gütersloh HRB 7880
Registered
3/31/2008
Industry
Manufacture of locks and hingesManufacture of metal structures and parts of structuresCasting of other non-ferrous metals
Purpose
der Metallbau und Musterbau

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sven Kollmeyer
since 8/31/2015
Managing Director

Beneficial Owners

40.00% identified60.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
40.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Metallbau Rasche GmbHSelf-held cycle
60.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Germany
€15,000
60.00%
Oelde
€10,000
40.00%

Holdings

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Metallbau-Rasche-GmbH

Herzebrock-Clarholz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 172.014,00 117.208,00
I. Sachanlagen 172.014,00 117.208,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 21.891,00 22.392,00
2. technische Anlagen und Maschinen 36.002,00 40.754,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 114.121,00 54.062,00
B. Umlaufvermögen 319.101,89 214.522,38
I. Vorräte 48.452,72 66.128,78
1. In Ausführung befindliche Bauaufträge 8.750,00 0,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren 39.702,72 66.128,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.250,44 18.674,77
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11.252,92 18.006,32
2. sonstige Vermögensgegenstände 12.997,52 668,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 246.398,73 129.718,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.446,09 1.258,03
Summe Aktiva 496.561,98 332.988,41

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 334.886,24 177.086,11
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -15.000,00 -15.000,00
III. eingefordertes Kapital 10.000,00 10.000,00
IV. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen -150.000,00 -150.000,00
1. andere Gewinnrücklagen -150.000,00 -150.000,00
V. Gewinnvortrag 317.086,11 277.999,66
VI. Jahresüberschuss 157.800,13 39.086,45
B. Rückstellungen 53.882,86 31.073,18
1. Steuerrückstellungen 23.598,56 6.886,56
2. sonstige Rückstellungen 30.284,30 24.186,62
C. Verbindlichkeiten 107.792,88 121.635,29
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 86.582,24 87.471,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.107,02 4.850,80
3. sonstige Verbindlichkeiten 14.103,62 29.312,98
davon aus Steuern 10.732,41 14.325,26
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 177,38 0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 3.193,83
Summe Passiva 496.561,98 332.988,41

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Metallbau Rasche GmbH hat ihren Sitz in Herzebrock-Clarholz und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Gütersloh (Reg.Nr. HRB 7880).

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Kollmeyer Sven Gesellschafter-Geschäftsführer Einzelvertretungsbefugt

C. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag EUR 317.086,11
Jahresüberschuss EUR 157.800,13

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR 474.886,24

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

 

Herzebrock-Clarholz, den 11.07.2024

gez. Sven Kollmeyer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 11.7.2024.

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