DAMMAS Pharma GmbHLiquidated

50968 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 13794
Registered
8/26/1983
Industry
Wholesale of pharmaceutical goodsAgents involved in the sale of pharmaceutical and medical goods, dental material, equipment and instruments, material and equipment for hospitals and for nursing care provided to old peopleWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipment
Purpose
der Import, der Export, der Handel mit und der Vertrieb von zugelassenen Arznei- und Heilmitteln, dieätetischen und pharmazeutischen Lebensmitteln, kosmetischen und artverwandten Produkten, Klinikbedarf und Medizintechnik und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte sowie deren Vermittlung; ferner die Übernahme von Management-, Marketing-, Vertriebs- und Kommunikationsberatung;

History

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Management

NameRole
Martin Jürgen Lingen
since 7/5/2018
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
PHARCO PharmaConsulting AGCHE
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

PHARCO PharmaConsulting AG
Switzerland
€103,200
100.00%

Financial Report

DAMMAS Pharma GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 3.132,50 3.694,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 3.132,00 3.694,00
B. Umlaufvermögen 206.259,93 138.350,75
I. Vorräte 135.875,46 78.695,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 66.439,67 58.452,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.944,80 1.202,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.770,66 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 265.712,67 265.832,04
Bilanzsumme, Summe Aktiva 481.875,76 407.877,29

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 103.200,00 103.200,00
II. Bilanzverlust 368.912,67 369.032,04
davon Verlustvortrag 369.032,04 330.371,85
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 265.712,67 265.832,04
B. Rückstellungen 10.000,00 14.500,00
C. Verbindlichkeiten 471.875,76 393.377,29
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 159.262,35 86.262,71
Bilanzsumme, Summe Passiva 481.875,76 407.877,29

Anhang zum 31. Dezember 2016


DAMMAS Pharma GmbH

50667 Köln, Gertrudenstraße 9

Angaben zur Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: DAMMAS Pharma GmbH 

Firmensitz laut Registergericht:  50667 Köln

Registereintrag:  Handelsregister B

Registergericht:  Amtsgericht Köln

Register-Nr.:  HR B 13794

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2016 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bereits bisher angewandte Gesamtkostenverfahren fortgeführt. Es ist der Struktur des Unternehmens angemessen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten sich nach den Allgemeinen handelsrechtlichen Vorschriften für alle Kaufleute sowie den Ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften des 3. Buches des HGB.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Bilanzstichtag einzeln bewertet. Der Bewertung wurde das Vorsichtsprinzip zugrunde gelegt.

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Stichtag des Jahresabschlusses enstanden sind, wurden dabei berücksichtigt, selbst, wenn diese erst zwischen dem Stichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Stichtag bereits realisiert waren.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungskosten. Der Werteverzehr wurde durch planmäßige lineare Abschreibungen erfasst, die auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze bemessen wurden.

Die Sachanlagen sind mit Anschaffungs- oder Herstellungsko­sten bewertet worden. Der nutzungsbedingte Werteverzehr wurde durch planmäßige li­neare Abschreibungen erfasst, die auf der Grundlage der steuer­rechtlichen AfA-Tabellen bemessen wurden.
Die Zugänge an Geringwertigen Wirtschaftsgütern wurden im Berichtsjahr gemäß § 6 Abs. 2a EStG in einem Sammelposten erfasst und abgeschrieben.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagenspiegel gesondert dargestellt:
  

 
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
Zugänge
davon
FK-Zinsen
Abgänge
Umbuchungen
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
 
01.01.2016
 
 
 
 
31.12.2016
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
 
 
 
 
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
4.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.100,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände
4.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.100,00
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
47.387,45
1.465,86
0,00
0,00
0,00
48.853,31
Summe Sachanlagen
47.387,45
1.465,86
0,00
0,00
0,00
48.853,31
Summe Anlagevermögen
51.487,45
1.465,86
0,00
0,00
0,00
52.953,31
 
kumulierte
Abschreibungen
Abschreibungen
Geschäftsjahr
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
kumulierte
Abschreibungen
 
01.01.2016
 
 
 
 
31.12.2016
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
 
 
 
 
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
4.099,50
0,00
0,00
0,00
0,00
4.099,50
Summe immaterielle Vermögensgegenstände
4.099,50
0,00
0,00
0,00
0,00
4.099,50
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
43.693,45
2.027,86
0,00
0,00
0,00
45.721,31
Summe Sachanlagen
43.693,45
2.027,86
0,00
0,00
0,00
45.721,31
Summe Anlagevermögen
47.792,95
2.027,86
0,00
0,00
0,00
49.820,81
 
Zuschreibungen Geschäftsjahr
Buchwert
 
 
31.12.2016
 
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
0,00
0,50
Summe immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
0,50
Sachanlagen
 
 
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
0,00
3.132,00
Summe Sachanlagen
0,00
3.132,00
Summe Anlagevermögen
0,00
3.132,50


Die Fertigen Erzeugnisse und Waren wurden mit Anschaffungsko­sten bewertet, soweit ihnen nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war. Der Grundsatz der Einzelbewertung wurde beachtet.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nenn­wert bilanziert. Bei den Forderungen sind zur Abdeckung von Ausfallrisiken pauschale Wertberichtigungen gebildet worden.

Die Liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Bilanz­stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen für eine be­stimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der Ausweis des "Gezeichneten Kapitals" steht in Übereinstim­mung mit dem Gesellschaftsvertrag und dem Handelsregisteraus­zug. Der Bilanzverlust ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrech­nung.

Die Sonstige Rückstellungen betreffen ungewisse Verbindlichkeiten.

Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennba­ren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und ist notwendig und der Höhe nach ausreichend bemessen. Die Rückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünfti­ger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passi­viert. Die einzelnen Posten der Verbindlichkeiten sind im nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel gesondert dargestellt:
  

Art der
Gesamt-
davon mit einer RLZ von
gesi-
Art der
Verbindlichkeit
betrag
 
cherte
Sicher-
zum 31.12.2016
 
< 1 J.
1 - 5 J.
> 5 J.
Beträge
heit
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
Vermerk
Anleihen
0
0
0
0
0
 
ggü.Kreditinstituten
0
0
0
0
0
 
erhaltene Anzahlung.
 
 
0
0
0
 
aus Liefer.u.Leistg.
147,8
147,8
0
0
0
keine
aus Wechselgeschäft.
0
0
0
0
0
 
ggü.verbundenen Unt.
0
0
0
0
0
 
ggü.beteiligten Unt./Gesellschafter

316,0

316,0

0

0

0

keine
sonstg.Verbindlichk.
8,0
8,0
0
0
0
keine
Summe
471,80
471,8
0
0
0
 


Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflich­tungen

Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251 und 268 Abs. 7 HGB, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, ergeben sich nach unseren Erkenntnissen zum 31.12.2016 nicht.

Es bestehen folgende - nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte - finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Abs. 1 Nr. 3 HGB:

a) Leasingverpflichtung für 1 PKW K-IA 4185 mit einer Restlaufzeit von 30 Monaten. Der Jahresbetrag für 2016 beläuft sich auf 1.803,25 EUR.

Arbeitnehmer

Zum 31.12.2016 wurden 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Namen der Geschäftsführer

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Martin Peters geführt.

Köln, den

........................................
DAMMAS Pharma GmbH
Martin Peters, GGF
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 316.023,31 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 310.524,48 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.05.2017 festgestellt.

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