revolve media GmbHLiquidated

63065 Offenbach am Main, DEU

Master Data

Registry
Register court Offenbach am Main HRB 44250
Registered
7/31/2009
Industry
Advertising agenciesMedia representationAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Betätigung als Werbeagentur sowie die Ausführung von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Marketing, sowie die Vornahme aller Geschäfte, die mit der Betätigung auf diesen Gebieten zusammenhängen.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Katja Adam-Markert
50.00%
Mario Opperrevolve GmbH
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Katja Adam-Markert
Kettenhofweg 123, 60325 Frankfurt am Main
€12,500
50.00%
Germany
€12,500
50.00%

Financial Report

revolve media GmbH

Offenbach am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 9.417,00 12.846,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 688,00 1.082,00
II. Sachanlagen 8.729,00 11.764,00
B. Umlaufvermögen 39.815,05 31.811,42
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.367,38 7.235,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.447,67 24.576,22
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.640,89 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 52.872,94 44.657,42

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 12.918,17
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 418,17 0,00
III. Jahresfehlbetrag 16.559,06 -418,17
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 3.640,89 0,00
B. Rückstellungen 800,00 1.153,78
C. Verbindlichkeiten 52.072,94 30.585,47
Bilanzsumme, Summe Passiva 52.872,94 44.657,42

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der revolve media GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Dabei werden die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB unverändert angewandt.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Die Vergleichbarkeit mit Vorjahr ist somit nur eingeschränkt möglich.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert. Die Abschreibungen erfolgen bei Zugängen pro rata temporis.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert. Die Abschreibungen erfolgen bei Zugängen pro rata temporis.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. Bei Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Zum 31. Dezember 2010 weist die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von Euro 3.640,89 aus. Es ergeben sich keine insolvenzrechtlichen Konsequenzen aus der buchmäßigen Überschuldung des Unternehmens.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 52.072,94 (Vorjahr: Euro 30.585,47).

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Frau Katja Adam-Markert, Grafik-Designerin
Herrn Mario Opper, Art-Director
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.01.2012 festgestellt.

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