Metallgestaltung Lachmitz GmbH

Nordstraße 49A, 59427 Unna, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 3703
Previous
Metallgestaltung Lachmitz & Schenk GmbH
Registered
4/25/1996
Industry
Manufacture of non-electrical metal household articlesManufacture of locks and hingesManufacture of metal structures and parts of structures
Purpose
Die Kunstschmiede- und Schlosserarbeiten sowie die Herstellung kunsthandwerklicher Gegenstände aus verschiedenen Metallen und damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Harald Lachmitz
since 4/19/2004
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Harald Lachmitz
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Harald Lachmitz
€25,565
100.00%

Financial Report

Metallgestaltung Lachmitz GmbH

(vormals: Metallgestaltung Lachmitz & Schenk GmbH)

Unna

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.987,69 2.422,69
I. Sachanlagen 1.987,69 2.422,69
B. Umlaufvermögen 15.359,50 11.164,69
I. Vorräte 140,34 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.138,91 8.757,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.080,25 2.407,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 325,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 23.418,92 26.570,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 41.091,11 40.157,54

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 52.134,75 48.401,77
III. Jahresüberschuss 3.151,24 -3.732,98
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 23.418,92 26.570,16
B. Rückstellungen 2.000,00 1.800,00
C. Verbindlichkeiten 39.091,11 38.357,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 41.091,11 40.157,54

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Metallgestaltung Lachmitz & Schenk GmbH, Unna wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 Absatz 8 Satz 1 EGHGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Absatz 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Größenabhängige Erleichterungen (§ 266 Abs. 1 und 288 HGB) bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten und Rückstellungen wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände i.H.v. EUR 794,70 haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Stammkapital

Das Stammkapital wurde bisher noch nicht auf Euro umgestellt und beträgt DM 50.000,00 (EUR 25.564,59).

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 12.946,32.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i.H.v. EUR 26.144,79 enthalten.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Zur Abwendung der Überschuldung trat der Gesellschafter Herr Harald Lachmitz - gemäß Rangrücktrittsvereinbarung mit seiner Forderungen aus dem Verrechnungskonto mit einem Betrag von EUR 26.144,79 einschließlich Zinsen und Kosten hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger in der Weise zurück, dass seine Forderung nur zu Lasten von Bilanzgewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus dem die sonstigen Verbindlichkeiten der Schuldnerin übersteigenden Vermögen bedient zu werden braucht.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Harald Lachmitz, geführt.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Hamm, den 22.11.2011

gez. Harald Lachmitz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2011 festgestellt.

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