Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 33056
Registered
7/6/2016
Industry
Logistics service activitiesFreight transport by roadInland freight water transport
Purpose
Die Durchführung von Transporten und Logistik.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

90425 Nürnberg, Hans-Kohlmann-Str. 14
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Reiter Transport GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 263.396,00 25.898,00
I. Sachanlagen 263.396,00 25.898,00
B. Umlaufvermögen 1.179.721,45 1.052.404,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 699.131,44 705.412,78
davon gegen Gesellschafter 338.813,14 201.053,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 480.590,01 346.991,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 47.387,44 500,00
Aktiva 1.490.504,89 1.078.802,11

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 843.685,94 593.898,94
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 568.898,94 351.296,39
III. Jahresüberschuss 249.787,00 217.602,55
B. Rückstellungen 81.561,98 51.096,28
C. Verbindlichkeiten 565.256,97 433.806,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 565.256,97 433.806,89
Summe Passiva 1.490.504,89 1.078.802,11

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung wurden in Anspruch genommen.

Im Einzelnen wurden folgende Grundsätze und Methoden berücksichtigt:

1. Gliederungsgrundsätze
  
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den gesetzlichen Erfordernissen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben worden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB lagen nicht vor.

3. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Angaben zur Bewertung einzelner Positionen:
    
Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet und sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.
      
Im Vorratsvermögen sind (sofern gegeben) die in Ausführung befindlichen Aufträge aktiviert. Der Ansatz erfolgt aufgrund der Bewertung der Geschäftsführung.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt
     

II. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Hinsichtlich der Entwicklung und Gliederung des Anlagevermögens sowie hinsichtlich des Gesamtbetrags sowie hinsichtlich Aufgliederung und Besicherung der Verbindlichkeiten, sowie der Angaben über die Laufzeit der Verbindlichkeiten werden die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB in Anspruch genommen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen € 201.688,30(VJ. € 275.948.31).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind und keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB darstellen, lagen nicht vor.
        

III. Sonstige Angaben
   

Als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2023 bestellt:

Herr Wjatscheslav Artamonov, Kaufmann, Nürnberg

Ein Lagebericht wurde nicht erstellt. Es wurde die Befreiungsvorschrift des § 264 I S. 4 HGB in Anspruch genommen.

sonstige Berichtsbestandteile


Nürnberg, den 11.04 2025

Wjatscheslav Artamonov (Geschäftsführer)


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.04.2025 festgestellt.

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