Master Data

Registry
Register court München HRB 157456
Registered
6/9/2005
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesOther information service activities
Purpose
Beratung und Implementierung im Bereich der Informationstechnologie. Die Beratung basiert auf Open Source Software, es kann aber auch andere Software Technologie ergänzend integriert werden. Entwicklung, Betrieb und Vertrieb von Web-Portalen, sowie der weltweite Groß- und Einzelhandel von E-Commerce, insbesondere von Bekleidung, Schmuck, Heimartikeln, Möbeln samt Accessoires, sowie Lebensmitteln, die Beratung, Implementierung und der Betrieb von E-Commerce Lösungen, andere E-Commerce Dienstleistungen, Business und IT-Beratung.

History

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Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
60.00%
40.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Antonio Disaro
München
€15,000
60.00%
Nada Fabris
München
€10,000
40.00%

Financial Report

Openry GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 21,00
I. Sachanlagen 1,00 21,00
B. Umlaufvermögen 37.611,02 1.400,34
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.876,78 453,83
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.734,24 946,51
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 15.145,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva 37.612,02 16.566,90

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 5.733,26 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 40.145,56 35.136,78
III. Jahresüberschuss 20.878,82 -5.008,78
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 15.145,56
B. Rückstellungen 5.346,00 628,31
C. Verbindlichkeiten 26.532,76 15.938,59
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 26.532,76 15.938,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 37.612,02 16.566,90

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Openry GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert zwischen 150,00 € bis 410,00 € wurden nicht angeschafft.

Für die Jahre 2008 und 2009 wurde kein Sammelposten für bewegliche Wirtschaftgüter gebildet, da keine Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 € und 1.000,00 € angeschafft wurden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände bilanzieren zum Nennbetrag.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Gem. § 253 Abs. 1 HGB wurde die Bewertung der Rückstellungen nach Beurteilung des notwendigen Erfüllungsbetrages eingestellt.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten und weitere Angaben auf:

- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 26.532,76; i.V. EUR 15.938,59
- davon aus Steuern: EUR 2.015,29; i.V. EUR 197,93
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00; i.V. EUR 0,00

Im Jahr 2011 bestanden keine in Arbeit befindlichen Aufträge.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 4.847,44

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Latente Steuern

Vom Ansatzwahlrecht nach § 274 Abs. 1 HGB für den Ausweis aktiv latenter Steuern wurde kein Gebrauch gemacht.

Namen der Geschäftsführer

Alleinvertretungsberechtigte und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2011:

Erster Geschäftsführer: Antonio Disaro ausgeübter Beruf: Informatiker
Weitere Geschäftsführer: Nada Fabris ausgeübter Beruf: Geschäftsführerin

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2012 festgestellt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss von Euro 20.878,82 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2012 festgestellt.

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