menze kunststofftechnik GmbHLiquidated

90542 Eckental, DEU

Master Data

Registry
Register court Fürth HRB 12070
Registered
8/21/2009
Industry
Manufacture of plastic packing goodsManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb einschließlich Planung, Engineering, Montage und Service von Chemieanlagen, Chemieversorgungsanlagen, Dosiersystemen, Nassbänken, Tankläger, Reinraumequipment, Behältern, Wasseraufbereitungsanlagen, Abluftanlagen und ähnlichen Anlagen.

History

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Management

NameRole
Helmut W. Menze
since 8/21/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

MENZE kunststofftechnik GmbH Kunststofftechnik

Eckental

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 454,00 0,00
I. Sachanlagen 454,00 0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 454,00 0,00
B. Umlaufvermögen 205.273,88 149.289,84
I. Vorräte 0,00 51.400,00
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 30.400,00
2. geleistete Anzahlungen 0,00 21.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 186.039,33 75.204,51
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 92.752,27 51.087,56
2. sonstige Vermögensgegenstände 93.287,06 24.116,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.234,55 22.685,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.873,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 15.709,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 207.600,88 164.999,36

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 80.215,54 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 28.209,52 0,00
III. Jahresüberschuss 95.925,06 -28.209,52
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 15.709,52
B. Rückstellungen 50.801,56 3.155,00
1. Steuerrückstellungen 25.209,56 0,00
2. sonstige Rückstellungen 25.592,00 3.155,00
C. Verbindlichkeiten 76.583,78 161.844,36
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 16.574,32 28.253,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 28.253,70
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 62.515,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 62.515,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 44.138,12 63.513,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 44.138,12 63.513,00
4. sonstige Verbindlichkeiten 15.871,34 7.562,66
davon aus Steuern 15.037,41 1.366,31
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 69,65 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 15.871,34 7.562,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 207.600,88 164.999,36

Anhang

Grundlagen und Methoden

Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.
Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.
Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.
Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.
Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Bei dem vorliegenden Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear und degressiv vorgenommen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer.
Ergibt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung im Ergebnis eine höhere Jahresabschreibung, wird der Übergang vollzogen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 150 (Euro 410) wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.
Die Vorräte sind zum Abschlussstichtag nicht zu verzeichnen.
Bei der Bewertung der Forderungen und Wertpapiere wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.
Ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen bestehen zum Abschlussstichtag nicht.
Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus.
Alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten wurden bei den sonstigen Rückstellungen unter Einbeziehung erkennbarer Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.
Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro
Die Sachverhalte mit Fremdwährungen wurden auf Euro umgerechnet.

Angaben zur Bilanz

Aktive latente Steuern
Der Steueraufwand, der sich nach der Steuerbilanz ergibt, entspricht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Die Steuerbilanz zeigt einen gleichen Gewinn.
Der Posten »Aktiv latente Steuern« ist somit nicht gebildet.
Passive latente Steuern
Der Steueraufwand, der sich nach der Steuerbilanz ergibt, entspricht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Die Steuerbilanz der Folgejahre wird voraussichtlich einen gleichen Gewinn ausweisen.
Der Posten »Passiv latente Steuern« ist somit nicht gebildet.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre
Die bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre betragen insgesamt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Die bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind betragen insgesamt Euro 0,00.
Bewertungseinheiten
Folgende Bewertungseinheiten für Grundgeschäfte wurden berücksichtigt:
Beträge
Vermögensgegenstände 0
Schulden 0
Schwebende Geschäfte 0
Vorgesehene Transaktionen 0
Durch die Bewertungseinheit wurden Risiken abgesichert mit einem Gesamtbetrag von Euro 0,00.
Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen
Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.
Ergebnisverwendung
Der Jahresabschluss wurde ohne teilweise Gewinnverwendung aufgestellt. Der enthaltene Gewinnvortrag beträgt Euro 67.715,54.
Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen
Eigenkapitalanteile von Wertaufholungen wurden in keine anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Der eingestellte Eigenkapitalanteil beträgt Euro 0,00.
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
Die Gesellschafterversammlung vom 14.01.2012 akzeptierte den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung.
Ausschüttungssperre
Der Gesamtbetrag, der nach § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt 0,00 Euro.

Zusätzliche Angaben zur Verbesserung des Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Während des abgelaufenen Jahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Herr Helmut Menze, Diplom Ingenieur
Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer bestehen zum Abschlussstichtag nicht.
Angaben zu Investmentvermögen
Das Unternehmen hält keine mehr als 10 % der Anteile oder Anlageaktien eines inländischen nach § 1 InvG oder ausländischer nach § 2 Abs. 9 InvG Investmentvermögens.
Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB
Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet. Nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung würde die Aufstellung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen.
Eckental, den 14. Januar 2012
Helmut Menze
Geschäftsführer

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