Master Data

Registry
Register court München HRB 225259
Previous
Wolfscraft GmbH
Registered
4/21/2016
Industry
Wholesale of beveragesRetail sale of beveragesAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
Handel und Vertrieb mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken aller Art, insbesondere mit hochwertigen handwerklich hergestellten Malzgetränken.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Manfred Jus
since 4/21/2016
Managing Director
Cemal Cattaneo
since 4/21/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Berger Straße 332, 60385 Frankfurt am Main
€12,500
50.00%
Wartburgstraße 1, 4657 Dulliken / Schweiz
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Wunder Drinks GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 12.733,00 22.152,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12.733,00 22.152,00
B. Umlaufvermögen 894.057,83 1.255.221,17
I. Vorräte 802.791,00 1.051.514,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 91.266,83 203.707,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 670,95 715,97
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Abfindungen 48.772,73  
Summe Aktiva 956.234,51 1.278.089,14

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 136.534,90
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 400.000,00 400.000,00
III. Verlustvortrag 288.465,10 180.653,42
IV. Jahresfehlbetrag 185.307,63 107.811,68
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag -48.772,73  
B. Rückstellungen 3.000,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 952.296,51 1.137.616,24
D. Rechnungsabgrenzungsposten 938,00 938,00
Summe Passiva 956.234,51 1.278.089,14

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss der Wunder Drinks GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Gemäß § 264 Abs. 1 S. 1 HGB ist für Kapitalgesellschaften der Anhang "Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses", der denselben Prüfungs- und Offenlegungspflichten unterliegt wie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Anhang besteht aus folgenden Angaben, soweit im Jahresabschluss keine Angaben erfolgten:
-       Angaben zum Jahresabschluss insgesamt
-       Angaben über Ansatz und Bewertung der Bilanzposten
-       Angaben zur Gliederung des Jahresabschlusses
-       Aufgliederung und Erläuterung zur Bilanz
-       Sonstige Angaben

Angaben gemäß § 264 Abs. 1a) HGB

Firma: Wunder Drinks GmbH
Sitz: München
Registergericht: Amtsgericht München
Registerart: Handelsregister Abteilung B (HRB)
Registernummer: 225259


II. Gliederung und Darstellung


Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.
In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
Soweit die Ausweiswahlrechte nicht in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ausgeübt wurden, werden diese Posten im Anhang dargestellt.
Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

III. Erläuterungenzur Bilanz


Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Bewegliche Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 Euro (Geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Der Abgang wird im folgenden Wirtschaftsjahr unterstellt.
Die Abschreibungen des Anlagevermögens belaufen sich auf
-       EUR 9.419,00 bei Sachanlagen

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer betrug durchschnittlich 3 bis 10 Jahre.
Abschreibungen aufgrund ausschließlich steuerrechtlicher Vorschriften wurden aktivisch von den jeweiligen Bilanzposten abgesetzt.

Umlaufvermögen
Am Bilanzstichtag waren EUR 9.894,01 in Auftrag befindliche Aufträge zu bilanzieren.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Erkennbare Risiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.
Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden bis zu Bilanzstichtag nicht erworben.

Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 Euro.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten
Ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen bestanden am Bilanzstichtag nicht.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Eine Abzinsung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe e) EStG war nicht erforderlich, da die Laufzeit am Bilanzstichtag weniger als 12 Monate betrug.
Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Abzinsung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe e EStG war nicht erforderlich, da die Laufzeit am Bilanzstichtag weniger als 12 Monate betrug bzw. es sich um verzinsliche Verbindlichkeiten, Anzahlungen oder Vorausleistungen handelte.
In den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren enthalten.
In den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten enthalten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.
Die Bilanzierung erfolgte vor der Verwendung des Jahresergebnisses.

Haftungsverhältnisse
Zum Bilanzstichtag lagen Angaben gemäß keine vermerkpflichtigen Haftungsverhältnisse wie Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, der Begebung von Wechseln, aus Gewährleistungsverträgen und der Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten vor.

IV. Sonstige Angaben


Forderungen gegen Gesellschafter bestehen nicht.
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von EUR 98.724,56.
Zugunsten der Mitglieder der Geschäftsführung wurden keine Haftungsverhältnisse eingegangen.
An Mitglieder der Geschäftsführung wurden keine Vorschüsse und Kredite gewährt.
Die Gesellschafter beabsichtigen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 185.307,63 auf neue Rechnung vorzutragen.
Zur Vermeidung der Überschuldung haben die Gesellschafter einen Rangrücktritt des nicht durch das Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages in Höhe von EUR 48.772,73 abgegeben.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Herrn Manfred Jus
Herrn Cemal Cattaneo

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

München, den 23. Apr. 2025

__________________________                                                    _____________________
Manfred Jus                                                                                         Cemal Cattaneo

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 23.4.2025.

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