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Register court Essen HRB 29695
Previous
WBG GmbHWBG Wirtschaftsberatungsgesellschaft des Metallgewerbes mbH
Registered
1/15/2019
Industry
Activities of holding companiesComputer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activities
Purpose
Die Gesellschaft dient der Förderung von Fachbetrieben des Metallgewerbes. Zu diesem Zweck wird sie alle Maßnahmen ergreifen, welche geeignet erscheinen, die Lebens- und Leistungsfähigkeit der Betriebe zu verbessern. Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere betriebswirtschaftliche Beratung von Fachbetrieben des Metallgewerbes mit dem Schwerpunkt Organisationsberatung und Finanzberatung (ausgenommen sind genehmigungspflichtige Beratungstätigkeiten i.S.d. KWG), fachtechnische Beratung von Fachbetrieben des Metallgewerbes, Beratung von Fachbetrieben des Metallgewerbes im Hinblick auf den Einsatz der EDV und moderner Kommunikationsmittel, Öffentlichkeitsarbeit und Marktbeobachtung, Planung und Durchführung von Werbemaßnahmen sowie der Entwurf von Fachformularen und branchentypischen Geschäftsdrucksachen sowie die Veranstaltung von Seminaren und Förderung von Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten des Metallgewerbes.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Diether-Wilhelm Hils
since 2/24/2026
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Bundesverband Metall – Vereinigung deutscher Metallhandwerke (Bundesinnungsverband)
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

BVM Holding GmbH
Germany
€26,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

WBG Wirtschaftsberatungsgesellschaft des Metallgewerbes mbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 51.930,00 68.483,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 35.955,00 44.962,00
II. Sachanlagen 15.975,00 23.521,00
B. Umlaufvermögen 525.310,91 484.023,82
I. Vorräte 63.429,00 34.875,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 192.080,70 154.008,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 269.801,21 295.139,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.500,00 7.292,15
Summe Aktiva 579.740,91 559.798,97

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 459.504,86 465.320,28
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 346.211,66 346.211,66
III. Gewinn-/Verlustvortrag 0,00 32.392,78
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 60.715,84
V. Bilanzgewinn 87.293,20 0,00
B. Rückstellungen 43.207,56 33.875,56
C. Verbindlichkeiten 75.241,89 58.819,69
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.786,60 1.783,44
Summe Passiva 579.740,91 559.798,97

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Börsenkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 192.080,70 € 99.568,04 € 154.008,96 € 1.224,56 €

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag angesetzt.

Eigenkapital

Das Stammkapital von 26.000,00 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2021 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 75.241,89 € 75.241,89 €
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 58.819,69 € 58.819,69 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Essen, den 22.11.2022

Brinkmann

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 22.11.2022.

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