Master Data

Registry
Register court München HRB 167430
Registered
7/5/2002
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesActivities of holding companies
Purpose
Beratung von Unternehmen im Zusammenhang mit der Erkennung, Aufdeckung von, und Vorbeugung vor wirtschaftskriminellen Handlungen und Korruption.

History

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Management

NameRole
Peter Wiedemann
since 8/31/2010
Board Member

Financial Report

Prevent AG

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2007

PREVENT AG, MÜNCHEN

AKTIVA

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 276.967,43 246.614,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 18.286,00 27.198,00
II. Sachanlagen 227.856,43 200.666,00
III. Finanzanlagen 30.825,00 18.750,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 5.159.456,98 2.095.795,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.969.601,66 1.422.180,38
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 3.189.855,32 673.615,52
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 15.569,77 27.770,43
  5.451.994,18 2.370.180,33

Passiva

   
31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. EIGENKAPITAL 2.906.672,39 1.327.661,56
I. Gezeichnetes Kapital 110.000,00 110.000,00
II. Kapitalrücklage 501.906,00 501.906,00
III. Gewinnrücklagen 127.493,34 115.350,00
IV. Bilanzgewinn 2.167.273,05 600.405,56
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL 303.485,00 303.485,00
C. RÜCKSTELLUNGEN 1.714.711,30 290.945,79
D. VERBINDLICHKEITEN 527.125,49 448.087,98
  5.451.994,18 2.370.180,33

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2007

PREVENT AG, MÜNCHEN

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Anhang zum 31. Dezember 2007 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäß §§ 264 ff., 284 ff. HGB aufgestellt. Von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 274 a, 288 HGB i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Bilanzierungsmethoden

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Bilanzierungsmethoden des Vorjahres wurden unverändert übernommen.

2. Angewandte Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter dem Aspekt der Fortführung des Unternehmens (Going-Concern-Prinzip).

Die Wirtschaftsgüter der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bilanziert.

Die Abschreibungen des abnutzbaren beweglichen Anlagevermögens wurden unter Berücksichtigung der jeweiligen Nutzungsdauern linear auf Basis der steuerlichen Vorschriften vorgenommen. Geringwertige Gegenstände des Anlagevermögens i. S. d. § 6 Abs. 2 EStG werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil beinhaltet eine steuerliche Ansparabschreibung nach § 7g Abs. 7 EStG, die im Vorjahr für beabsichtigte Investitionen gebildet und noch nicht in Anspruch genommen wurde.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

IV. SONSTIGE ANGABEN

1. Gesellschaftsorgane

Vorstandsmitglieder im Berichtsjahr sind:

- Herr Thorsten Mehles, Jesteburg,

- Herr Volker Schmidt, Horneburg.

Aufsichtsräte im Berichtsjahr waren:

- Herr Dr. Gerhard Heinrich, Vorsitzender,

- Herr Prof. Dr. Kurt Schiltknecht, stellvertretender Vorsitzender,

- Herr Prof. Dr. Jürgen Gramke.

2. Angaben gemäß § 160 AktG

Das Grundkapital der Gesellschaft zum 31. Dezember 2007 beträgt EUR 110.000,00. Es ist eingeteilt in 110.000,00 Stückaktien im rechnerischen Wert von je 1 €. Die Aktien werden als Namensaktien ausgegeben.

Der Vorstand der Prevent AG, München, hat auf Grund der am 2. Dezember 2002 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Oktober 2002 am 24. März 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 105.500,00 um EUR 4.500,00 auf EUR 110.000,00 beschlossen. Die Eintragung der Kapitalerhöhung erfolgte am 8. September 2006.

3. Verwendung des Jahresergebnisses

Vom Gewinnvortrag des Jahres 2006 sind EUR 198.000,00 als Dividenden ausgeschüttet und EUR 12.143,34 in die Gewinnrücklagen eingestellt worden.

Vom Gewinnvortrag des Jahres 2005 sind EUR 31.650,00 als Dividenden ausgeschüttet und EUR 115.350,00 in die Gewinnrücklagen eingestellt worden.

4. Beteiligungsunternehmen (Anteilsbesitz)

Die Gesellschaft war im Berichtsjahr an folgendem Unternehmen zu mehr als 20 % beteiligt:

Name der Gesellschaft Sitz Beteiligungsquote
%
Eigenkapital 2006
EUR
Jahresergebnis 2006
EUR
Prevent Technology Resources GmbH Ahrensburg 100,00 24.350,17 17.512,00

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Posten in Höhe von EUR 20.195,00 enthalten, welche Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen darstellen.

 

München, im April 2008

gez. Thorsten Mehles, Vorstand

gez. Volker Schmidt, Vorstand

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