Assembly and erection of prefabricated constructions
Raumtex Lapis GmbHLiquidated
04425 Taucha, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Waltraut Lapis since 6/8/2010 | Liquidator |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Raumtex Lapis GmbHEilenburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 22.234,00 | 26.668,00 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 15.945,00 | 17.719,00 |
| II. Sachanlagen | 6.289,00 | 8.949,00 |
| B. Umlaufvermögen | 19.396,02 | 14.323,83 |
| I. Vorräte | 16.986,50 | 11.813,30 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 534,09 | 1.522,70 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.875,43 | 987,83 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 256,61 | 458,21 |
| D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 2.889,80 | 2.425,06 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 44.776,43 | 43.875,10 |
|
Passiva |
||
| 31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
|
| A. Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| I. gezeichnetes Kapital | 25.564,59 | 25.564,59 |
| II. Kapitalrücklage | 1.630,19 | 1.630,19 |
| III. Verlustvortrag | 29.619,84 | 23.417,37 |
| IV. Jahresfehlbetrag | 464,74 | 6.202,47 |
| V. nicht gedeckter Fehlbetrag | 2.889,80 | 2.425,06 |
| B. Rückstellungen | 4.200,00 | 3.000,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 40.576,43 | 40.875,10 |
| davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 38.519,43 | 37.354,30 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 44.776,43 | 43.875,10 |
Anhang zum 31.12.2006
Der Jahresabschluss der Raumtex Lapis GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung
Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten
Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.
Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 80,00 (Vorjahr: Euro 80,00).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 38.519,43 (Vorjahr: Euro 37.354,30).
Gründe für Abschreibung Geschäfts- und Firmenwert, wenn nicht linear mit 25%
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert ist aktiviert und wird auf den Zeitraum von 15 Jahren planmäßig verteilt. Dies entspricht der steuerlich anzunehmenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.
Informationen zur Bilanz
Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
| Sachverhalte | Betrag |
| Ausleihungen | 0 Euro |
| Forderungen | 0 Euro |
| Verbindlichkeiten | 17.161,10 Euro |
Die Angaben beinhalten auch diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.
Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag
Die Geschäftsführung schlägt folgende Gewinnverwendung vor:
Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro -464,74.
Auf neue Rechnung werden vorgetragen Euro -30.084,58.
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0.
Zusätzliche Angaben
Sonstige Angaben
Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
| Erster Geschäftsführer: | Waltraut Lapis | ausgeübter Beruf: | Schneidermeisterin |
| Weitere Geschäftsführer: | keine | ausgeübter Beruf: | keine |
Unterschrift der Geschäftsleitung
Eilenburg, 03.09.2008
Waltraut Lapis, Geschäftsführerin
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