Raumtex Lapis GmbHLiquidated

04425 Taucha, DEU

Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 12715
Registered
12/18/1996
Industry
Wholesale of textilesRetail sale of carpets, rugs, wall and floor coveringsRetail sale of textiles
Purpose
die Durchführung von: Handel mit Sonnen-, Sicht- und Lichtschutz, einschließlich Gardinen und Zubehör, Berufsbekleidung, Teppichböden, Parkett und Bodenbeläge und im Rahmen des Unternehmensgegenstandes Verlege- und Montagearbeiten.

History

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Management

NameRole
Waltraut Lapis
since 6/8/2010
Liquidator

Financial Report

Raumtex Lapis GmbH

Eilenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006

Bilanz zum 31.12.2006

Aktiva

  31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 22.234,00 26.668,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15.945,00 17.719,00
II. Sachanlagen 6.289,00 8.949,00
B. Umlaufvermögen 19.396,02 14.323,83
I. Vorräte 16.986,50 11.813,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 534,09 1.522,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.875,43 987,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 256,61 458,21
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.889,80 2.425,06
Bilanzsumme, Summe Aktiva 44.776,43 43.875,10

Passiva

   
  31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 1.630,19 1.630,19
III. Verlustvortrag 29.619,84 23.417,37
IV. Jahresfehlbetrag 464,74 6.202,47
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 2.889,80 2.425,06
B. Rückstellungen 4.200,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 40.576,43 40.875,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 38.519,43 37.354,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 44.776,43 43.875,10

Anhang zum 31.12.2006

Der Jahresabschluss der Raumtex Lapis GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 80,00 (Vorjahr: Euro 80,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 38.519,43 (Vorjahr: Euro 37.354,30).

Gründe für Abschreibung Geschäfts- und Firmenwert, wenn nicht linear mit 25%

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert ist aktiviert und wird auf den Zeitraum von 15 Jahren planmäßig verteilt. Dies entspricht der steuerlich anzunehmenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Informationen zur Bilanz

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Ausleihungen 0 Euro
Forderungen 0 Euro
Verbindlichkeiten 17.161,10 Euro

Die Angaben beinhalten auch diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Die Geschäftsführung schlägt folgende Gewinnverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro -464,74.

Auf neue Rechnung werden vorgetragen Euro -30.084,58.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0.

Zusätzliche Angaben

Sonstige Angaben

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Waltraut Lapis ausgeübter Beruf: Schneidermeisterin
Weitere Geschäftsführer: keine ausgeübter Beruf: keine

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Eilenburg, 03.09.2008

Waltraut Lapis, Geschäftsführerin

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