Multiservice GmbHLiquidated

Murschall 5, 84529 Tittmoning, DEU

Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 4699
Previous
MULTI Skiliftbau GmbH
Registered
7/28/1986
Industry
Activities of holding companiesManufacture of multiple use industrial robotsManufacture of sports goods
Purpose
Herstellung und der Vertrieb von Skiliften sowie die Beteiligung an gleichartigen Unternehmen.

History

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Management

NameRole
Albert Multerer
since 2/22/2018
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Albert Multerer
83355 Grabenstätt, Hauptstraße 1
100.00%

Financial Report

Multiservice GmbH

(vormals: MULTI Skiliftbau GmbH)

Tittmoning

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012

Bilanz

Aktiva

30.6.2012
EUR
30.6.2011
EUR
A. Anlagevermögen 24.098,00 39.223,00
I. Sachanlagen 24.098,00 39.223,00
B. Umlaufvermögen 767.732,72 657.125,74
I. Vorräte 102.703,00 128.466,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 161.307,58 234.652,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 503.722,14 294.007,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.600,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 796.430,72 696.348,74

Passiva

30.6.2012
EUR
30.6.2011
EUR
A. Eigenkapital 644.930,14 534.577,06
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 509.012,47 463.310,17
III. Jahresüberschuss 110.353,08 45.702,30
B. Rückstellungen 91.581,92 108.655,36
C. Verbindlichkeiten 59.918,66 53.116,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 59.918,66 53.116,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 796.430,72 696.348,74

Anhang

A. Allgemeines

Vorliegender Jahresabschluss der Multi Skiliftbau GmbH zum 30.06.2012 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu den handelsrechtlichen Bestimmungen wurden die Regelungen des
GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gesellschaft handelt es sich gem. § 267 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft.



B.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter im Geschäftsjahr linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens bis zu einem Wert von 410 EUR wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.


Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.


Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


C. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

  

a. Aktive latente Steuern

Von der Möglichkeit einen Aktivposten für latente Steuererträge zu bilden wurde kein Gebrauch gemacht.
  

b. Passive latente Steuern

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Es waren daher keine  latenten Steuerrückstellungen gebildet.

  

c. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
  

d. Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

D. Verbesserung des Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:
  

a. Angaben zur Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 Multerer Albert, Ingenieur

  

b. Angaben betreffend die Gesellschafter

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG/§264c Abs. 1 HGB):


Sachverhalte  Betrag             
Ausleihungen 0,00 EUR
Forderungen 0,00 EUR
Verbindlichkeiten 28.324,91 EUR

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.


Unterschrift der Geschäftsleitung:

Ort, Datum    Unterschrift

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.7.2011 - 30.6.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 28.324,91 EUR.

1.7.2010 - 30.6.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 32.891,16 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.06.2013 festgestellt.

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