filigrana Textilgesellschaft mbHLiquidated

46414 Rhede, Deutschland

Master Data

Registry
Register court Coesfeld HRB 7929
Registered
11/9/2004
Industry
Wholesale of textilesActivities of holding companiesActivities of agents involved in the sale of clothing accessories
Purpose
Die Herstellung, der Vertrieb und der Handel mit Heim-, Haus- und Wohntextilien sowie Accessoires für das Wohnen. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf andere Geschäftszweige ausdehnen, insbesondere ist sie berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, Kooperationen zu betreiben, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, solche Unternehmen zu erwerben und sämtliche Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, die Unternehmung der Gesellschaft zu fördern.

History

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Management

NameRole
Liquidator
Bernd Kukereit
since 7/17/2017
Liquidator

Financial Report

filigrana Textilgesellschaft mbH

Rhede

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 386.777,56 458.532,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14.827,00 50.412,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 14.827,00 50.412,00
II. Sachanlagen 371.630,56 407.800,73
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 368.007,56 398.341,73
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 1.665,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.623,00 7.794,00
III. Finanzanlagen 320,00 320,00
1. Beteiligungen 320,00 320,00
B. Umlaufvermögen 1.611.610,44 1.794.158,90
I. Vorräte 712.544,82 658.774,20
1. fertige Erzeugnisse und Waren 712.544,82 658.774,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 898.071,63 1.131.711,34
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 589.614,72 812.138,94
2. sonstige Vermögensgegenstände 308.456,91 319.572,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 993,99 3.673,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.795,20 35.422,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.016.183,20 2.288.113,94

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 307.000,97 307.000,97
I. gezeichnetes Kapital 307.000,00 307.000,00
II. Gewinnvortrag 0,97 0,97
B. Rückstellungen 314.358,03 315.022,39
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 210.221,00 206.405,00
2. sonstige Rückstellungen 104.137,03 108.617,39
C. Verbindlichkeiten 1.394.824,20 1.666.090,58
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 985.889,03 1.160.567,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 395.649,15 474.772,75
3. sonstige Verbindlichkeiten 13.286,02 30.750,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.016.183,20 2.288.113,94

Anhang für das Geschäftsjahr 2009


Grundlagen der Rechnungslegung


Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.


Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung


Die Wertansätze in der Bilanz der Filigrana Textilgesellschaft mbH zum 31.12.2008 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.


Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.


Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.


Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.


Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.


Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.


Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.


Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:


Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.


Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.


Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.


Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.


Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.


Die Pensionsrückstellung beruht auf versicherungsmathematischen Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen.


Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.


Grundlagen der Währungsumrechnung


Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Anteilsbesitz


Aufstellung des Anteilsbesitzes gem. § 285 Abs. 11 HGB:


An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 %:


Name und Sitz der
Gesellschaft
Anteil am Kapital in % Eigenkapital in Tsd. Ergebnis in Tsd. Geschäftsjahr
Liegt nicht vor


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:


Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 876.375,41 30.677,50 1.110.781,16 30.677,50


Rechnungsabgrenzungsposten


Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR (Vorjahr: 0,00 ) enthalten.


Rückstellungen


Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.


Verbindlichkeiten


Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:


Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten 1.393.121,34 1.059.752,84 1.649.957,75 1.213.661,51


Haftungsverhältnisse


Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.


Sonstige finanzielle Verpflichtungen


Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.


Sonstige Angaben


Geschäftsführung


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Bernd Kukereit und Herrn Sven Kukereit als Geschäftsführer.


Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.


Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.


Rhede, den 15.02.2010


Bernd Kukereit und Sven Kukereit

Geschäftsführer

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