IMS Living GmbHLiquidated

32049 Herford, DEU

Master Data

Registry
Register court Bad Oeynhausen HRB 14039
Previous
Siesta - Möbel Verwaltungs-GmbHSiesta-Möbel GmbH
Registered
2/12/2002
Industry
Retail sale of furnitureAgents involved in the sale of furnitureWholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment
Purpose
Der Handel mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen aller Art.

History

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Management

NameRole
Dirk Boll
since 5/6/2014
Managing Director
Managing Director

Financial Report

IMS Living GmbH

Schieder-Schwalenberg

Jahresabschluss zum 31. März 2013

Bilanz zum 31. März 2013

AKTIVA

31.3.2013

31.3.2012

A.   Anlagevermögen

       I.    Immaterielle Vermögensgegenstände

33.596,45

49.053,00

       II.   Sachanlagen

31.367,85

10.340,00

B.   Umlaufvermögen

       I.    Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

314.120,17

232.166,34

            -    davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem

                 Jahr: 349,60 € (Vorjahr: 426,60 €)

       II.   Kassenbestand, Bundesbankguthaben,

            Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

19.035,66

216.100,98

398.120,13

507.660,32

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PASSIVA

31.3.2013

31.3.2012

A.   Eigenkapital

       I.     Gezeichnetes Kapital

80.000,00

80.000,00

       II.    Kapitalrücklage

210.000,00

210.000,00

       III.   Gewinnvortrag

79.030,63

97.667,66

       IV.   Jahresfehlbetrag

-147.195,34

-18.637,03

221.835,29

369.030,63

B.   Rückstellungen

50.860,00

87.186,00

_

C.   Verbindlichkeiten

125.424,84

51.443,69

       -     davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

            125.424,84 € (Vorjahr: 51.443,69 €)

398.120,13

507.660,32

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Anhang für das Geschäftsjahr 2012/2013

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der IMS Living GmbH für das Geschäftsjahr 2012/2013 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aus dem Jahresabschluss zum 31. März 2012 wurden im Wesentlichen unverändert übernommen.

Ebenso wurden die Vermögensgegenstände zum 1. April 2012 aus der Bilanz des Vorjah­res vollständig übernommen.

II. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

1.  Anlagevermögen

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaf­fungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Bei der Bemessung der Nutzungsdauer wird auf die betrieblichen Erfahrungen abgestellt.

Soweit erforderlich wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren zum Bilanzstichtag beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibun­gen bewertet. Die Anschaffungskosten beinhalten die nach den handelsrechtlichen Vor­schriften aktivierungspflichtigen Beträge. Bei der Bemessung der Nutzungsdauer wird auf betriebliche Erfahrungen abgestellt, die sich weitgehend mit den Angaben in den steuerlichen AfA-Tabellen decken.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen und der degressiven Methode berechnet. Von der degressiven zur linearen Abschreibung wird überge­gan­gen, sobald der Übergang zu einer höheren Abschreibung führt. Ab dem 1. Januar 2008 werden alle Zugänge von beweglichen Anlagegütern linear abgeschrieben.

Für geringwertige Anlagegüter wurde § 6 Abs. 2 a EStG angewendet.

2.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nenn­wert bewertet worden.

Das unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesene Körperschaftsteuer­guthaben gem. § 37 KStG in Höhe von 453,00 € wird mit seinem Barwert unter Berück­sichtigung eines Zinssatzes von 5,5 % angesetzt.

3.  Rückstellungen

Passivierungspflichtige Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beur­teilung bemessen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt in Höhe des erwarteten Erfüllungsbetrags.

4.  Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Unter den Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 7.164,29 € (Vorjahr: 2.570,17 €) ausgewiesen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben ausschließlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Am Bilanzstichtag bestanden keine angabepflichtigen Haftungsverhältnisse.

IV. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Gewinnvortrag in Höhe von 79.030,63 € mit dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 147.195,34 € zu verrechnen und den danach verbleibenden Verlustvortrag in Höhe von 68.164,71 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Allein vertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2012/2013 Herr

Daniel Reker, Lügde

Das Mutterunternehmen, das den konsolidierten Abschluss mit dem größten Konsolidie­rungskreis erstellt, ist die Internationale Möbel-Selection IMS Aktiengesellschaft, Bendern/Liechtenstein.

Schieder-Schwalenberg, den 17. April 2013

gez. Daniel Reker

Geschäftsführer

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. März 2013 der IMS Living GmbH ist in der Gesellschafterversammlung vom 18. Juni 2013 festgestellt worden.

Größenabhängige Erleichterungen

Der vorstehende zur Offenlegung bestimmte Jahresabschluss wurde nach § 326 HGB verkürzt.

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