CADAC GmbH Region SüdLiquidated

85774 Unterföhring, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 150671
Registered
1/3/2004
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesDevelopment and programming of application software
Purpose
Analyse, Beratung und Entwicklung von IT-Lösungen, kundenspezifische Anpassung von IT-Standardlösungen, Produkt- und Softwareentwicklung, Installation, Wartung und Service von Hard- und Software, Unterweisung der Anwender sowie Vertrieb von Hardware, Software und Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Matthias Mörsel
since 9/28/2011
Liquidator

Beneficial Owners

25.00% identified75.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
25.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
CADAC GmbH Berlin
75.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

CADAC GmbH Berlin
Germany
€39,000
75.00%
€13,000
25.00%

Financial Report

CADAC GmbH Region Süd

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2006 bis zum 30.06.2007

Bilanz

Aktiva

30.6.2007
EUR
30.6.2006
EUR
A. Anlagevermögen 764,00 2.916,00
I. Sachanlagen 764,00 2.916,00
B. Umlaufvermögen 107.160,02 107.107,19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 107.128,85 107.025,39
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31,17 81,80
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 83.207,60 79.047,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 191.131,62 189.070,88

Passiva

30.6.2007
EUR
30.6.2006
EUR
A. Eigenkapital -83.207,60 -79.047,69
I. gezeichnetes Kapital 52.000,00 52.000,00
II. Verlustvortrag 131.047,69 149.659,04
III. Jahresfehlbetrag 4.159,91 -18.611,35
B. Rückstellungen 1.500,00 1.000,00
1. sonstige Rückstellungen 1.500,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 0,00 0,00
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 14,57 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 23.764,84 34.374,84
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 165.692,31 153.536,14
4. sonstige Verbindlichkeiten 159,90 159,90
davon aus Steuern 159,90 159,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 191.131,62 189.070,88

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) wurden teilweise in Anspruch genommen.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

1. Gliederungsgrundsätze

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen der Vorschriften des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur unter Berücksichtigung des § 250 HGB gebildet.

3. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

4. Einzelangaben

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet. Soweit Einzelwertberichtigungen veranlasst waren, wurden diese berücksichtigt.

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen werden zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

C. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Anlagevermögen

Auf die freiwillige Erstellung eines Anlagenspiegels wird mit Hinweis auf die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften verzichtet.


2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche ausgewiesenen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.
Bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaftern handelt es sich um Forderungen aus laufenden Verrechnungsdarlehen.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Einzelnen für folgende noch ausstehende Ausgaben berücksichtigt:

4. Verbindlichkeiten

Sämtliche ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaftern handelt es sich um Verbindlichkeiten aus laufenden Verrechnungsdarlehen.


D. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind nicht angefallen.

E. Sonstige Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Zu Geschäftsführern waren während des Geschäftsjahres bestellt:

Name, Vorname Umfang der Vertretungsbefugnis Zeitraum der Bestellung
Mörsel, Matthias Gemeinschaftlich 01.07. - 30.06.


Mit Hinweis auf § 288 HGB wird auf die Angabe der Geschäftsführungsbezüge verzichtet.

2. Angaben über die Mitarbeiterzahl:

Mit Hinweis auf § 288 HGB wird auf die Angabe der Mitarbeiterzahlen verzichtet.

3. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Nach § 251 HGB anzugebende Haftungsverhältnisse lagen nicht vor.

5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3 HGB

Nach § 285 Nr. 3 HGB anzugebende sonstige finanzielle Verpflichtungen lagen nicht vor.



München, 31. Januar 2008 _____________________________

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

30.6.2007
EUR
30.6.2006
EUR
Verbindlichkeiten 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 14,57 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 23.764,84 34.374,84
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 165.692,31 153.536,14
sonstige Verbindlichkeiten 159,90 159,90
davon aus Steuern 159,90 159,90

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