Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 24260
Registered
1/8/2004
Industry
Development and programming of application softwareWholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareDevelopment and programming of video games
Purpose
Die Entwicklung und der Vertrieb von Programmen für EDV-Anlagen und -Geräten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Michael Lutz
since 9/1/2005
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Michael Lutz
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Michael Lutz
Neue Weinsteige 6 a 70180 Stuttgart
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

CODEWARE GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 14.183,00 17.251,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.071,00 1.833,00
II. Sachanlagen 11.612,00 14.918,00
III. Finanzanlagen 500,00 500,00
B. Umlaufvermögen 192.162,54 142.199,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.635,13 29.336,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 142.527,41 112.862,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.303,01 3.077,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 210.648,55 162.527,62

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 167.562,05 134.543,08
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 87.243,08 64.224,31
III. Jahresüberschuss 55.318,97 45.318,77
B. Rückstellungen 18.981,26 15.729,61
C. Verbindlichkeiten 24.105,24 12.254,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 210.648,55 162.527,62

Anhang


1. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz änderte sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Die Posten der Bilanz des Vorjahres sind mit denen des laufenden Jahres vergleichbar.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluß sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

3. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlußbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlußstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlußstichtag realisiert wurden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 werden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wird.

Zusätzliche Abschreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung i.S.v. § 253 (4) HGB sind nicht vorgenommen worden.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch Einzelwertberichtigungen und eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluß angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Im Jahresabschluß sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

4. Sonstige Pflichtangaben

a) Geschäftsführer
Michael Lutz

b) Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr beträgt EUR 24.105,24 (Vorjahr EUR 12.254,93).

b) Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00).

c) Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter beträgt EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00).

d) Der Gesamtbetrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00).

e) Der Gesamtbetrag der Forderungen und Ausleihungen gegen Gesellschafter beträgt EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00).

f) Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB bestanden in Form einer Bürgschaft über EUR 5.300,00. Als Sicherheit ist ein Bankguthaben in gleicher Höhe verpfändet.




  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.07.2012 festgestellt.

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