Master Data

Registry
Register court Aschaffenburg HRB 11606
Registered
4/5/2011
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of metal forming machineryManufacture of plastics and rubber machinery
Purpose
die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Maschinen und Werkzeugen für das Schweißen thermoplastischer Kunststoffe

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Marco Rossi
since 9/28/2020
Procura
Michele Perlo
since 12/9/2019
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

60.00% identified40.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
60.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
CEMAS ELETTRA – SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATAITA
40.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Michele Perlo
Via Ronco 10, 10022 Carmagnola (TO), Italien
€15,000
60.00%
CEMAS ELETTRA – SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
Italy
€10,000
40.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

CEMAS Germany GmbH

Niedernberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 447.025,55 567.447,05
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 258,00
II. Sachanlagen 447.024,55 567.189,05
B. Umlaufvermögen 1.238.321,71 2.707.147,23
I. Vorräte 190.293,91 1.086.287,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 662.600,14 914.696,02
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 385.427,66 706.164,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 21.058,86 23.478,75
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 187.701,08  
Aktiva 1.894.107,20 3.298.073,03

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 445.365,04
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 100.000,00 100.000,00
III. Gewinnvortrag 320.365,04 231.954,35
IV. Jahresfehlbetrag 633.066,12 -88.410,69
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 187.701,08  
B. Rückstellungen 32.750,00 52.360,00
C. Verbindlichkeiten 1.859.794,63 2.797.535,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.858.873,86 2.797.535,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 920,77 0,00
davon gegenüber Gesellschaftern 959,88 0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.562,57 2.812,51
Passiva 1.894.107,20 3.298.073,03

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der CEMAS Germany GmbH, Großostheim wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Dabei fanden die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) Anwendung. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 10 Mitarbeiter beschäftigt.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht ausgegeben.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (u. a. Software) werden aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Erworbene Software, deren Anschaffungskosten 800 Euro nicht übersteigen, wird als beweglicher Gegenstand des Anlagevermögens behandelt.
Sachanlagenwerden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Bewegliche Anlagegengenstände werden seit 2010 ausschließlich linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Anschaffungspreis von 250 Euro werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe aufwandswirksam berücksichtigt. Geringwertige Anlagegüter mit einem Anschaffungspreis über 250 Euro bis 800 Euro werden aktiviert und im Jahr der Anschaffung abgeschrieben. Teilwertabschreibungen aufgrund dauernder Wertminderungen waren nicht zu berücksichtigen.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Warenwurden zu Anschaffungskosten bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Unfertige und fertige Erzeugnissewurden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen die Einzelkosten und angemessene Teile der notwendigen Gemeinkosten sowie den Wertverzehr des Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist. Die Kosten der allgemeinen Verwaltung, Zinsen für Fremdkapital sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebes, für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung wurden nicht aktiviert. Die Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit usw. ergeben, wurden durch Abwertungen berücksichtigt. Des Weiteren wurden Abwertungen aufgrund der retrograden Stichtagsbewertung vorgenommen.
Geleistete Anzahlungen sind mit dem Zahlbetrag angesetzt.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,00 % der nicht einzelwertberichtigten Nettoforderungen gebildet.
Flüssige Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.
Aktive Rechnungsabgrenzungen werden nur gebildet, soweit der abzugrenzende Einzelposten 410 Euro übersteigt.
Das Eigenkapitalwurde mit dem Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Erfüllungbeträge von Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit einem laufzeitkongruenten, durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst.
Verbindlichkeitenwurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:


Stand 31.12.2023

Euro
Restlaufzeit bis zu
einem Jahr
Euro
Restlaufzeit zwischen einem und
fünf Jahren
Euro
Restlaufzeit von mehr als
fünf Jahren
Euro
Gesamt (Vorjahr)
1.859.794,63 (2.797.535,48)
1.676.882,36 (2.289.385,38)
0,00 (0,00)
0,00 (0,00)

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresüberschusses.
Währungsumrechnung
Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Forderungen
Die Forderungen haben ausnahmslos eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft in der Bilanz in Höhe von 25.000,00 Euro entspricht dem Stammkapital und ist voll einbezahlt.
Verbindlichkeiten
Unter den Verbindlichkeiten werden ausgewiesen:
Verbindlichkeiten aus Steuern 12.827,03 Euro (Vorjahr: 15.644,89 Euro)
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.592,79 Euro (Vorjahr: 8.538,06 Euro)
Haftungsverhältnisse
Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.
Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Sonstige Angaben
Es wird darauf hingewiesen, dass eine bilanzielle Überschuldung vorliegt, da ein nicht gedeckter Eigenkapitalbetrag ausgewiesen wird. Auf die Pflicht zur Prüfung der insolvenzrechtlichen Überschuldung im Sinne des § 19 InsO und ggf. - bei Vorliegen - auf die unverzügliche Insolvenzantragstellungspflicht gem. § 15a
InsO wird aufmerksam gemacht. Die insolvenzrechtliche Prüfung ist nicht Gegenstand des Mandats, ohne dass dies nicht eigens beauftragt wird.
Während des abgelaufenden Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch die folgenden Personen wahrgenommen:
Geschäftsführer Michele Perlo
Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresfehlbetrag 2023 auf neue Rechnung vorzutragen.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Großostheim, den 26. Juni 2024

gez. Michele Perlo, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2024 festgestellt.

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