SUDBRINK-BREMEN Spedition, Transporte e.Kfr.
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| Name | Role |
|---|---|
Peter Block since 12/23/2016 | Liquidator |
Official financial statements and annual reports
Truck Trans GmbHBremenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009BILANZ
ANHANG1. Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt. Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2009 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 276 Absatz 1 HGB. Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach § 266 HGB. Angaben und Erläuterungen im Anhang werden in dem für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschriebenen Umfang gegeben. 2. Erläuterungen zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Umrechnungsmethoden a) Anlagevermögen Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der steuerlichen Nutzungsdauern linear vorgenommen. Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu € 1.000,00 werden als Bewertungseinheit jährlich zusammengefaßt und über 5 Jahre linear abgeschrieben. b) Umlaufvermögen Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt. Das Kassenguthaben wurde mit dem Nominalwert angesetzt. c) Rückstellungen In den Rückstellungen wurden alle im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. d) Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. 3. Erläuterungen zur Bilan z Anlagevermögen Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2009 ist, ausgehend von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie unter Berücksichtigung der kumulierten Abschreibungen im Anlagespiegel dargestellt. Sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen an Gesellschafter betragen zum 31.12.2009 € 118.482,81. Eigenkapital Das Stammkapital wurde vollständig eingezahlt. Mit notarieller Urkunde zur Gesellschafterversammlung vom 08. November 2001 wurde das Stammkapital auf Euro umgestellt. Ferner erfolgte eine Kapitalherabsetzung auf T€ 75, die am 07.01.2003 im Handelsregister eingetragen wurde. Mit Gesellschafterbeschluss vom 30.08.2003 wurde beschlossen, T€ 110 als Kapitalrücklage auszuweisen. Weiterhin wurde in 2009 eine Kapitalanlage von T€ 184 eingezahlt. Rückstellungen Ausgewiesen werden Rückstellungen für Jahresabschlusskosten. Verbindlichkeiten Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Verbindlichkeiten zwischen einem und fünf Jahren in Höhe von € 145.811,96 enthalten.
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