Juwelier Scheffel GmbHLiquidated

66333 Völklingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 75061
Registered
8/9/1994
Industry
Agents involved in the sale of precision, photographic, optical equipment, watches, clocks, precious metal products and jewelleryWholesale of watches and jewelleryWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal products
Purpose
Der Handel mit Gold, Silber und Uhren sowie der Betrieb einer Goldschmiede-Meisterwerkstatt sowie sämtliche damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Sie ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen befugt.

History

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Management

NameRole
Christel Scheffel
since 12/19/2003
Procura
Wulf Scheffel
since 12/19/2003
Managing Director

Financial Report

Juwelier Scheffel GmbH

Völklingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 25.564,59
B. Anlagevermögen 29.153,00 43.044,00
I. Sachanlagen 29.153,00 43.044,00
C. Umlaufvermögen 222.220,44 208.257,90
I. Vorräte 140.004,68 130.831,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 73.564,63 56.664,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.651,13 20.762,62
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.390,42
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 175.574,44 162.332,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 426.947,88 440.589,68

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -25.564,59 0,00
III. eingefordertes Kapital 25.564,60 51.129,19
IV. Verlustvortrag 213.461,96 197.312,30
V. Jahresüberschuss 12.322,92 -16.149,66
VI. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 175.574,44 162.332,77
B. Rückstellungen 3.500,00 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 423.447,88 436.589,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 426.947,88 440.589,68

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

2. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr sind mit dem Barwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Unter den Forderungen und den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von TEUR 71,4 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von EUR 51.129,19 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesicherten Verbindlichkeiten beläuft sich auf TEUR 394,0.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren haben am Bilanzstichtag in Höhe von TEUR 237,2 bestanden.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Wulf Scheffel, 66787 Wadgassen.

Angaben nach § 264 Abs. 2 HGB

Über Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermittelt, waren keine Angaben zu machen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 13.12.2011.

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