Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 660953
Registered
4/13/1992
Industry
Finishing of wooden productsManufacture of builders’ ware of plasticSawmilling and planing of wood
Purpose
Der Betrieb einer Schreinerei

History

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Management

NameRole
Gerd Sonntag
since 11/23/2006
Managing Director

Financial Report

Sonntag GmbH

Gerstetten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 49.619,09 47.881,64
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 24.051,50 19.214,00
III. Finanzanlagen 25.564,59 28.664,64
B. Umlaufvermögen 61.849,61 56.873,99
I. Vorräte 49.404,38 47.991,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.850,07 8.734,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 595,16 147,49
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 82.539,42 44.442,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 194.008,12 149.198,59

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 70.007,55 85.831,41
III. Jahresfehlbetrag 38.096,46 -15.823,86
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 82.539,42 44.442,96
B. Rückstellungen 2.600,00 5.085,00
C. Verbindlichkeiten 191.408,12 144.113,59
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 56.528,33 29.069,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 194.008,12 149.198,59

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben zur Gliederung und Plazierung von Angaben im Jahresabschluss

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem gesetzlichen Gliederungs-
schema unter Inanspruchnahme der zulässigen Zusammenfassungen. Zusatzangaben werden nur gemacht, soweit sie vorgeschrieben sind und nicht an anderer Stelle gemacht werden können.

Soweit Wahlrechte bei einzelnen Angaben bestehen, die alternativ im Anhang oder in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung zu machen sind, erfolgt die Angabe im Anhang. Der Anlagenspiegel einschließlich der Angaben zu den Abschreibungen des Geschäftsjahres, die Ergebnisverwendung und die Angaben zu den Gewinnrücklagen sind im Anhang dargestellt.
 
Jahresabschluss

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung als Einheitsbilanz nach dem Grundsatz Handelsbilanz = Steuerbilanz. Zwingende oder freiwillige Abweichungen haben sich nicht ergeben.

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Fremdkapitalzinsen sind nicht einbezogen.


Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Von der Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter im Einzelwert bis Euro 410,00 gem. § 6 Abs. 2 EStG wird in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Aus Vereinfachungsgründen wird im Anlagespiegel im Zugangsjahr gleichzeitig der Abgang im selben Jahr unterstellt.

Bei den Finanzanlagen wurden die bilanzierten Anteilsrechte und sonstigen Wertpapiere zu Anschaffungskosten, die Ausleihungen zum Nennbetrag angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Pauschalwertberichtigungen wurden in Höhe von 0% gebildet. Der Ansatz der Wertberichtigung erfolgt aktivisch als Abschreibung bei den jeweiligen Bilanzpositionen. Zu den Forderungen aus Lieferungen
und sonstigen Leistungen und zu den sonstigen Forderungen liegen abgestimmte Saldenlisten vor.

Sonstiges

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den allgemeinen Vorschriften gebildet. Geleistete Disagiobeträge werden aktivisch abgegrenzt und über die Darlehenslaufzeit aufgelöst.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und entsprechend der steuerrechtlichen Rechtsprechung bewertet. Verluste aus schwebenden Geschäften, Aufwendungen für innerhalb von drei Monaten nachzuholende Instandhaltungen und Aufwendungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtungen waren am 31.12.2011 nicht zu erwarten. Nur handelsrechtlich zulässige Aufwandsrückstellungen für innerhalb von drei bis zwölf Monaten nachzuholende unterlassene Instandhaltung wurde nicht gebildet.

Rückstellungen für latente Steuern waren nicht zu bilden, da sich keine Unterschiede zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz ergeben haben.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und sonstigen Leistungen und zu den sonstigen Verbindlichkeiten liegen abgestimmte Saldenlisten vor.    

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.10.2012 festgestellt.

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