Show Services USNK GmbH

Nippes 15, 53945 Blankenheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Düren HRB 5140
Registered
5/11/2007
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsProvision of reservation services for theatre, sports and entertainment eventsConcert organisers
Purpose
Die Zurverfügungstellung aller techni-schen Ausrüstung (Bühne, Ton- und Lichtsysteme und logistische Vor-kehrungen) für die Veranstalter von Musik- und Sportereignissen inklusi-ve der Zurverfügungstellung aller Transportmittel, die Durchführung von Konzert-, Theaterund Sportveranstaltungen sowie aller damit verbunde-nen Buchführungs- und Abrechnungsleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Uwe Johann Schmid
since 2/7/2024
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

3945 Blankenheim
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Show Services USNK GmbH

Blankenheim, Ahr

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 60.936,00 69.277,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
II. Sachanlagen 60.935,00 69.276,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 60.935,00 69.276,00
B. Umlaufvermögen 178.853,23 338.271,36
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 700,57 86.743,95
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 35.422,41
2. sonstige Vermögensgegenstände 700,57 51.321,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 178.152,66 251.527,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 29.169,48 8.834,90
Summe Aktiva 268.958,71 416.383,26

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 213.051,76 166.841,28
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 141.841,28 31.848,31
III. Jahresüberschuss 46.210,48 109.992,97
B. Rückstellungen 35.728,02 81.149,30
1. Steuerrückstellungen 1.714,02 33.088,30
2. sonstige Rückstellungen 34.014,00 48.061,00
C. Verbindlichkeiten 20.178,93 168.392,68
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 55.405,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.666,75 98.982,25
3. sonstige Verbindlichkeiten 18.512,18 14.004,95
davon aus Steuern 1.624,78 1.629,60
Summe Passiva 268.958,71 416.383,26

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Show Services USNK GmbH hat ihren Sitz in Blankenheim, Ahr und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Düren (Reg.Nr. HRB 5140).

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

B. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Herr Uwe Schmid

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2018

Blankenheim, 24. Mai 2019 gez. Uwe Schmid

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 24.5.2019.

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