camicon GmbHLiquidated

22765 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 109099
Previous
camicon UG (haftungsbeschränkt)
Registered
4/8/2009
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesConsulting architectural activities in building construction
Purpose
Unternehmensberatung.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%

Financial Report

camicon GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 27.118,00 32.659,00
I. Sachanlagen 27.118,00 32.659,00
B. Umlaufvermögen 35.842,21 47.179,04
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.339,48 15.685,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.502,73 31.493,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 810,00 441,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 63.770,21 80.279,83

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 21.426,16 23.756,08
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 5.000,00
II. Gewinnrücklagen 18.756,08 18.756,08
III. Jahresfehlbetrag 22.329,92 0,00
B. Rückstellungen 1.900,00 10.473,40
C. Verbindlichkeiten 40.444,05 46.050,35
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 15.537,95 17.542,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 63.770,21 80.279,83

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der camicon GmbH, Hamburg, ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung für eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB und den ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft und beabsichtigt, von den gesetzlich eingeräumten Erleichterungen bei der Offenlegung gem. § 326 HGB Gebrauch zu machen.
  
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagevermögen
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen bilanziert. Die Abschreibungen werden planmäßig entsprechend der linearen Abschreibungsmethode über die voraussichtliche Nutzungsdauer verrechnet. Die den Abschreibungen zugrunde liegende Nutzungsdauer entspricht den amtlichen steuerlichen AfA-Tabellen. Für abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens gemäß § 6 Abs. 2 a EStG wurde ein Sammelposten gebildet und mit einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Rückstellungen
Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Wertabschläge waren nicht vorzunehmen.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden nicht.
  
III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
  
IV. Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsführung
Geschäftsführer während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren

 Herrn Carsten Antonius Michels, Hamburg

Hamburg

______________________________
Herr Carsten Michels ( Geschäftsführer )
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 10.000,00 EUR.

1.4.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 11.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.05.2011 festgestellt.

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