Master Data

Registry
Register court Pinneberg HRB 14813 PI
Registered
11/14/2019
Industry
Assembly, installation and erection of stands at markets, exhibitions and fairsProvision of other services for non-artistic eventsOrganisation of conventions and trade shows
Purpose
Die Ausführung von Arbeiten und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich Messebau und Ausstellung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jens Ladisch
since 4/7/2021
Procura
Britta Schumacher
since 4/7/2021
Procura
Christoph Schumacher
since 1/16/2020
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DEPLA Messebau GmbH

Elmshorn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 975.404,32 982.018,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 736.045,00 802.999,00
II. Sachanlagen 238.183,00 179.019,00
III. Finanzanlagen 1.176,32  
B. Umlaufvermögen 667.975,63 559.142,83
I. Vorräte 135.200,00 160.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 120.038,65 120.578,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 412.736,98 278.563,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.737,31 25.913,48
Aktiva 1.655.117,26 1.567.074,31

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 190.693,92 45.867,71
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 20.867,71 -173.081,39
III. Jahresüberschuss 144.826,21 193.949,10
B. Rückstellungen 153.336,43 82.348,84
C. Verbindlichkeiten 1.311.086,91 1.438.857,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 199.042,74 201.742,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.112.044,17 1.237.115,49
davon gegenüber Gesellschaftern 565.000,00 565.000,00
Passiva 1.655.117,26 1.567.074,31

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze  Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

• Beteiligungen zu Anschaffungskosten
• Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
• Ausleihungen zum Nennwert
• unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
• sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte  Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 794.500,00 EUR (Vorjahr: 883.667,00 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 35.905,00 EUR (Vorjahr: 51.742,27 EUR).

Verbindlichkeiten mit Rangrücktritt / Mezzaninekapital  Unter der Bilanzposition "Sonstige Verbindlichkeiten"  sind Einlagen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Schleswig Holstein mbH, kurz MBG i.H.v. EUR 150.000,00 ausgewiesen. Es handelt sich dabei um eine typisch stille Beteiligung. Es wurde Rangrücktritt vereinbart. Der Vertrag wurde am 01.12.2019 abgeschlossen. Der vereinbarte Rangrücktritt ist dort unter § 11 einsehbar.

Unter dem Bilanzposten "sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern"  sind Darlehen unter Gewährung von Rangrücktritten durch den Gesellschafter i.H.v. EUR 65.000,00 sowie EUR 500.000,00 gegeben worden. Die Verträge wurden am 15.11.2019 abgeschlossen. Die vereinbarten Rangrücktritte sind jeweils unter § 4 des jeweiligen Vertrages geregelt.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 787.889,40 EUR (Vorjahr: 1.047.374,40 EUR).

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 26. 

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Elmshorn, 04.08.2024  Christoph Schumacher

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.08.2024 festgestellt.

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