MR Build & Maintain GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 215309
Registered
6/3/2005
Industry
Development of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructionsSpecialised construction activities in civil engineering
Purpose
Proiektentwicklung, Übernahme von Bauaufträgen als Generalunternehmen und Fußbodenverlegung mit allen dazugehörigen Dienstleistungen.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Maritta Kettnitz
50.00%
Rico Förster
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Maritta Kettnitz
In der Gasse 105, 06536 Wickerode
€12,500
50.00%
Rico Förster
Lindenstraße 8, 06526 Sangerhausen
€12,500
50.00%

Financial Report

MR Build & Maintain GmbH

Sangerhausen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0

0

II. Sachanlagen

3,06

1,53

III. Finanzanlagen

13479,55

18101,42

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

0,0

0,0

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

84260,00

76054,43

III. Wertpapiere

0,0

0,0

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

824,48

3123,91

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

98567,09

97281,29



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25100,00

25100,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

11499,64

-4858,27

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

5674,16

16357,91

B. Sonderposten mit Rücklageanteil

0,0

30640,00

C. Rückstellungen

18773,32

13559,74

D. Verbindlichkeiten

37519,67

16481,91

Summe Passiva

98567,09

97281,29

ANHANG

1.1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der MR Build & Maintani GmbH wurde auf Grundlagen der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs erstellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden könne, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Das Anlagevermögen wird in einem Bestandsverzeichnis entwickelt und jährlich auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Posten der Aktivseite wurden nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten, das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz der vorherigen Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Tatsächliche und rechtliche Grundlagen stehen dem nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt worden sind.

Gewinne sind berücksichtigt worden, wenn sie Am Abschlussstichtag bereits realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von dem Zeitpunkt der entsprechenden Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt.

1.2 Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1.2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die einzelnen Bilanzposten sind wie folgt bewertet worden:

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbereich dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände selbst wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bewertet worden und werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zeitanteilig abgeschrieben.

Sonderabschreibung nach steuerrechtlichen Vorschriften wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum NEnnbetrag angesetzt.

Einzelwertberichtigungen waren in Höhe von 23.706,40 EUR erforderlich. Pauschalwertberichtigung waren nicht erforderlich.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden. Sie wurden nach üblicher kaufmännischer Beurteilung unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorschriften ermittelt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

1.2.2 Abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

1.3 Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1.3.1 Bruttoanlagespiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

1.3.2 Verbindlichkeiten

zum Stichtag 31.12.2006 bestanden folgende Verbindlichkeiten:

Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 37.519,97 EUR.

1.4 Sonstige Pflichtangaben

1.4.1 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt.

Geschäftsführer: Dieter Peukert

1.4.2 Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Es wurden keine Kredite oder Vorschüsse zu Gunsten des Geschäftsführers ausgereicht.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

200510,37

300606,30

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

0,00

0,00

3. andere aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

4. sonstige betriebliche Erträge

30770,00

533,88

5. Materialaufwand:

-21830,10

-34910,04

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

-5351,85

-9181,39

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

-16478,25

-34910,04

6. Personalaufwand:

-110140,16

-100236,31

a) Löhne und Gehälter

-89967,49

-83617,39

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

-20172,67

-16618,92

7. Abschreibungen:

-804,82

-33704,90

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

-804,82

-536,07

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

0,00

-33168,83

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

-89515,56

-106354,02

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

-1,07

0,00

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

8988,66

25934,91

15. außerordentliche Erträge

5,50

0,00

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

8994,16

25934,91

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-3320,00

-9577,00

19. sonstige Steuern

0,0

0,0

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

5674,16

16357,91

 

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