IBAUTEC GmbHLiquidated

47533 Kleve, DEU

Master Data

Registry
Register court Kleve HRB 8639
Registered
2/12/2004
Industry
Engineering activities for technical building equipmentEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureEngineering activities for structural design
Purpose
Marketing, Systementwicklung, Einkauf, Vertrieb von gebäudetechnischen Anlagen im Industrie-, Gewerbe- und Kommunalbau im In- und Ausland.

History

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Management

NameRole
Herbert Harry Fiedler
since 6/5/2013
Liquidator
Lukas Verlage
since 6/5/2013
Liquidator
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
COLT International GmbH
100.00%

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

1 of 4 shown

€81,700
51.06%

Financial Report

IBAUTEC GmbH

Kleve

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

EUR

0,00

EUR

0,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

EUR

0,00

EUR

0,00

II. Sachanlagen

EUR

0,00

EUR

0,00

III. Finanzanlagen

EUR

0,00

EUR

0,00

B. Umlaufvermögen

EUR

163.249,23

EUR

163.249,23

I. Vorräte

EUR

0,00

EUR

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

EUR

1.630,38

EUR

1.743,10

III. Wertpapiere

EUR

0,00

EUR

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

EUR

161.618,85

EUR

161.506,13

C. Rechnungsabgrenzungsposten

EUR

0,00

EUR

0,00

Summe Aktiva

EUR

163.249,23

EUR

163.249,23



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

EUR

163.249,23

EUR

163.249,23

I. Gezeichnetes Kapital

EUR

160.000,00

EUR

160.000,00

II. Kapitalrücklage

EUR

0,00

EUR

0,00

III. Gewinnrücklagen

EUR

0,00

EUR

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

EUR

3.249,23

EUR

3.249,23

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

EUR

0,00

EUR

0,00

B. Rückstellungen

EUR

0,00

EUR

0,00

C. Verbindlichkeiten

EUR

0,00

EUR

0,00

D. Rechnungsabgrenzungsposten

EUR

0,00

EUR

0,00

Summe Passiva

EUR

163.249,23

EUR

163.249,23

ANHANG

1. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind nachfolgend gesondert angegeben, sofern welche bestanden.

2. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielles Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Sachanlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend linear vorgenommen. Zusätzliche Abschreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung sind nicht vorgenommen worden.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt und bewertet.


Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Rückstellungen/Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich; ebenso wie die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Gemäß § 288 HGB sind keine Angaben erforderlich.

5. Angaben nach § 42 Absatz 3 GmbHG

Gemäß § 288 HGB sind keine Angaben erforderlich.

6. sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn

Lukas Verlage
Johanna-Sebus-Str. 26
47533 Kleve

als Geschäftsführer geführt.

Dem Geschäftsführer wurden weder Vorschüsse gewährt, noch ist die Gesellschaft zu seinen Gunsten Haftungsverhältnisse eingegangen.


47533 Kleve, den 26.04.2012



 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22.05.2012

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