TELBA Rhein-Ruhr GmbHLiquidated

46047 Oberhausen, DEU

Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 27075
Registered
12/15/2014
Industry
Manufacture of communication equipmentManufacture of wiring devicesEngineering activities for technical building equipment
Purpose
die Entwicklung, Planung, Herstellung und Errichtung von Kommunikations- und Sicherheitsanlagen sowie Datensystemen einschließlich elektrotechnischer Anlagen.

History

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Management

NameRole
Michael Hartung
since 6/24/2019
Managing Director
Hans-Jörg Messer
since 12/15/2014
Managing Director

Financial Report

TELBA Rhein-Ruhr GmbH

Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 4.263,50 428,57
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 728,46 0,00
II. Sachanlagen 3.535,04 428,57
B. Umlaufvermögen 1.293.172,81 1.235.455,72
I. Vorräte 69.620,44 297.571,27
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 366.129,22 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 429.776,32 678.266,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 793.776,05 259.617,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.297.436,31 1.235.884,29

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 609.873,35 464.526,44
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 584.873,35 439.526,44
B. Rückstellungen 216.604,00 297.680,69
C. Verbindlichkeiten 469.910,38 473.677,16
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 469.910,38 473.677,16
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.048,58 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.297.436,31 1.235.884,29

Anhang


Anhang für das Geschäftsjahr 2018 der
TELBA Rhein-Ruhr GmbH, Oberhausen

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die TELBA Rhein-Ruhr GmbH, Oberhausen, ist seit dem 15. Dezember 2014 im Handelsregister des Amtsgerichtes Duisburg (HRB 27075) eingetragen.

Der Jahresabschluss der Telba Rhein-Ruhr GmbH für das Geschäftsjahr 01.01. bis 31.12.2018 wurde nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB auf.

Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB Gebrauch gemacht.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EURO.

II.  Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gemäß § 252 HGB ausgegangen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Erstellung des Jahresabschlusses wurden unverändert zum Vorjahr beibehalten.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten bzw. zu Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Anlagegegenstände und unter Zugrundelegung der linearen Methode bemessen. TK-Mietanlagen werden über zehn Jahre linear abgeschrieben.

Selbstständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens (Geringwertige Anlagegüter), die der Abschreibung unterliegen, werden bei Anschaffungs- und Herstellungskosten bis EUR 410,00 im Zugangsjahr voll abgeschrieben, wobei im Zugangsjahr auch der Abgang unterstellt wird.

Die Entwicklung des Anlagevermögens zeigt folgender Anlagenspiegel:

Anlagenspiegel
 
 
 
 
 
Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01. bis 31.12.2018
 
 
 
 
 
Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten
 
 
 
 
Stand
Zugänge
Umbuchungen
Abgänge
Stand
 
 
 
 
des Geschäftsjahres
 
 
 
01.01.2018
 
 
 
31.12.2018
 
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ANLAGEVERMÖGEN
 
 
 
 
 
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
 
 
 
1.
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
0
1.049,00
0
0
1.049,00
II. Sachanlagen
 
 
 
 
 
1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
0
0
0
0
0
2.
technische Anlagen und Maschinen
0
870,85
0
0
870,85
3.
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.411,57
4.195,37
0
0
5.606,94
4.
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
0
0
0
0
0
 
 
1.411,57
5.066,22
0
0
6.477,79
 
 
Abschreibungen
 
 
 
 
 
 
Stand
Zugänge
Umbuchungen
Abgänge
Stand
 
 
 
 
des Geschäftsjahres
 
 
 
01.01.2018
 
 
 
31.12.2018
 
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ANLAGEVERMÖGEN
 
 
 
 
 
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
 
 
 
1.
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
0
320,54
0
0
320,54
II. Sachanlagen
 
 
 
 
 
1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
0
0
0
0
0
2.
technische Anlagen und Maschinen
0
124,44
0
0
124,44
3.
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
983
1.835,31
0
0
2.818,31
4.
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
0
0
0
0
0
 
 
983
1.959,75
0
0
2.942,75
 
 
Buchwert
 
 
 
 
 
 
Stand
Stand
 
 
 
 
 
01.01.2018
31.12.2018
 
 
 
 
 
EUR
EUR
 
 
 
ANLAGEVERMÖGEN
 
 
 
 
 
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
 
 
 
1.
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
0
728,46
 
 
 
II. Sachanlagen
 
 
 
 
 
1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
0
0
 
 
 
2.
technische Anlagen und Maschinen
0
746,41
 
 
 
3.
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
428,57
2.788,63
 
 
 
4.
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
0
0
 
 
 
 
 
428,57
3.535,04
 
 
 



Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt zu den Anschaffungs-/Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert. Das Niederstwertprinzip wird beachtet. Die unfertigen Leistungen werden zu Herstellungskosten unter Einbeziehung von Gemeinkosten sowie unter Beachtung der verlustfreien Bewertung angesetzt. 
Die Bewertung der Waren erfolgt grundsätzlich zu den durchschnittlichen Anschaffungskosten des Bestandes. Sofern der Börsen- oder Marktpreis am Bilanzstichtag niedriger als der Durchschnittspreis war, wird dieser angesetzt. Darüber hinaus wird dem Niederstwertprinzip dadurch Rechnung getragen, dass pauschale Abschläge für eine verminderte Verwertbarkeit vorgenommen werden.

Die Forderungen wurden mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Für die Bilanzposition Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden für erkennbare Einzelrisiken angemessene Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Ansatz der sonstigen Vermögensgegenstände sowie des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. Nennwerten oder niedriger beizulegendem Wert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert ausgewiesen.

Die Rückstellungen beinhalten Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen. Sie sind auf der Grundlage von § 249 HGB gebildet und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Sonstige Rückstellungen

Die Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Rückstellungen bei der TELBA Rhein-Ruhr GmbH zeigt folgender Rückstellungsspiegel:
  

 
Stand
Inanspruch-
 
 
Stand
 
31.12.2017
nahme
Auflösung
Zuführung
31.12.2018
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
a) Provisionen und Tantiemen
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
b) Urlaubsrückstellung /
   Weihnachtsgeld
6.030,00
6.030,00
0,00
5.630,00
5.630,00
c) Rückstellung Gewährleist.
0,00
0,00
0,00
22.900,00
22.900,00
c) übrige Rückstellungen
2.221,00
859,00
400,00
112,00
1.074,00
 
58.251,00
56.889,00
400,00
78.642,00
79.604,00



Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Umlaufvermögen

Die saldierten Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 434.678,41 Euro (Vorjahr Forderungen i.H.v. 357.000,85 Euro).

Die Verbindlichkeiten des Geschäftsjahres und des Vorjahres weisen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf.

III . Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Erträge und Aufwendungen sind nicht saldiert ausgewiesen und auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Periodenfremde Aufwendungen und Erträge sind im Geschäftsjahr nicht entstanden.

IV. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt zum 31.12.2018 TEUR 436 (Vj. TEUR 758). Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betreffen in Höhe von TEUR 374 (Vj. TEUR 703) Leasingverträge für TK-Anlagen sowie TEUR 39 (Vj. TEUR 35) für geleaste Fahrzeuge. Des Weiteren bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen für Büro- räume und Stellplätze in Höhe von TEUR 23 (Vj. TEUR 20). Die diesbezüglichen Miet- bzw. Leasingverträge haben eine maximale Restlaufzeit von 5 Jahren bzw. sind in Einzelfällen unbefristet geschlossen worden.


Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 waren:

- Herr Hans-Jörg Messer, Mühlheim
- Herr Andreas Bargende, Mainz.

Mit Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt der Ausweis der Gesamtbezüge.


Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der im Berichtszeitraum beschäftigten Arbeitnehmer in der TELBA Rhein-Ruhr GmbH betrug 8 (Vj. 5).

Nachtragsbericht

Wesentliche Ereignisse und Entwicklungen von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 495.346,91 EURO in voller Höhe an die Gesellschafter auszuschütten.

  

sonstige Berichtsbestandteile


Oberhausen, den 28. Mai 2019

gez. Hans-Jörg Messer         
gez. Andreas Bargende
 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.08.2019 festgestellt.

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