Master Data

Registry
Register court Bochum HRB 16924
Registered
11/2/2017
Industry
Activities of holding companiesManufacture of plaster products for construction purposesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Nach Änderung: Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Trockenbau, Estrich, Fliesen, Abbrucharbeiten und Einbau von genormten Fertigbauteilen, sowie die Paketdienstleistung, der Transport bis 3,5 Tonnen und Schweißarbeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Mohamed Yazan Hussein
since 2/26/2026
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Essen
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

GSI GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 49.019,00 97.405,00
I. Sachanlagen 49.019,00 97.405,00
B. Umlaufvermögen 445.964,97 654.329,20
I. Vorräte 25.940,39 125.627,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 380.005,65 290.259,08
davon gegen Gesellschafter 1.131,96 1.189,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 40.018,93 238.442,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.328,40 1.429,00
Aktiva 498.312,37 753.163,20

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 218.070,58 306.418,13
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 281.418,13 234.452,35
III. Jahresfehlbetrag 88.347,55 -46.965,78
B. Rückstellungen 213.652,00 271.918,81
C. Verbindlichkeiten 66.589,79 152.724,26
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 167,49
D. Passive latente Steuern 0,00 22.102,00
Summe Passiva 498.312,37 753.163,20

Anhang für das Geschäftsjahr 2023



I. Allgemeine Angaben

Firma
GSI GmbH
Sitz
Bochum
Registergericht
Bochum
Handelsregisternummer
HRB 16924



II. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB aufgestellt worden. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 sowie 275 Abs. 2 HGB.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches in der Fassung des BilRUG erstellt.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256a HGB sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB). Die Bewertung der einzelnen Bilanzposten richtet sich nach folgenden Grundsätzen:

·  Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden für sämtliche Anlagen linear berechnet. Zugänge von beweglichen Anlagegütern werden im Geschäftsjahr zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter im Einzelwert von nicht mehr als Euro 800,00 werden voll abgeschrieben.

·  Die in Ausführung befindlichen Aufträge (unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen) sind grundsätzlich zu Herstellungskosten (insbesondere Materialkosten, Fertigungskosten und Sonderkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der Material- und der Fertigungsgemeinkosten) bewertet. Soweit die angefallenen und noch aufzuwendenden Herstellungskosten den Auftragswert übersteigen, erfolgt nach den Grundsätzen der verlustfreien Bewertung eine angemessene Abwertung.

·  Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren werden in Höhe der Anschaffungskosten aktiviert und bei Bedarf entsprechend dem strengen Niederstwertprinzip auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

·  Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug angemessener Wertberichtigungen angesetzt.

·  Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert bilanziert.

·  Die Rückstellungen decken in angemessenem Umfang die ungewissen Verpflichtungen und Risiken; sie wurden auf Grundlage der im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vorliegenden Erkenntnisse in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit fristadäquaten Zinssätzen abgezinst, die von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben worden sind.

·  Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Erläuterungen zu Bilanz

In den Forderungen sind TEUR 1 (Vorjahr: TEUR  1) Forderungen gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und sämtliche Forderungen haben wie im Vorjahr eine Laufzeit von unter einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten sind  TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 0)  Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Laufzeit von unter einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind und deren Betrag für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung ist, bestehen zum 31. Dezember 2023 nicht.

Die durchschnittliche Zahl der Angestellten betrug während des Geschäftsjahres 2 (Vorjahr: 3).

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

gez. Ilhan Isik, Geschäftsführer

Gelsenkirchen, den 16.07.2025

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.07.2025 festgestellt.

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