Treehouse
Software GmbH
Düsseldorf
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung des Geschäftsbetriebs |
38.296,00 |
57.444,00 |
| B.
Anlagevermögen |
6.783,00 |
6.586,00 |
| I.
Sachanlagen |
6.783,00 |
6.586,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
154.911,65 |
210.040,60 |
| I.
Vorräte |
57.000,00 |
88.200,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
90.156,41 |
91.566,98 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
7.755,24 |
30.273,62 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
112.343,72 |
206.744,69 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
312.334,37 |
480.815,29 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Bilanzverlust |
137.343,72 |
231.744,69 |
| III.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
112.343,72 |
206.744,69 |
| B.
Rückstellungen |
3.615,74 |
3.450,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
308.718,63 |
477.365,29 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
312.334,37 |
480.815,29 |
Anhang
I. Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Wertansätze
erfolgten im Sinne des § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.
Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
gegenüber dem Vorjahr wurden nicht vorgenommen. Im
Einzelnen:
Die Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige
Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Wirtschaftsgüter im Geschäftsjahr linear und
degressiv vorgenommen. Für Wirtschaftsgüter,
deren Anschaffungskosten mindestens 150,00 Euro aber
weniger als 1.000,00 Euro betragen, wurde gemäß
§ 6 (2a) EStG ein Sammelposten gebildet und
gleichmäßig auf fünf Jahre verteilt.
Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungskosten
oder einem niedrigeren Wert angesetzt.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie
die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem
Nennbetrag angesetzt. Sie haben eine Restlaufzeit von bis
zu einem Jahr. Forderungen gegen Gesellschafter sind in
Höhe von 0,00 Euro (Vorjahr: 17.500,00 Euro)
enthalten.
Rückstellungen wurden für alle ungewissen
Verbindlichkeiten gebildet.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt, sie setzten sich wie folgt zusammen:
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
94.930,01 Euro (VJ: 100.000,00 Euro)
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
33.509,81 Euro (VJ: 34.030,18 Euro)
- sonstige Verbindlichkeiten 95.621,00 Euro (VJ:
343.335,11 Euro)
- davon gegenüber Gesellschafter
118.167,62 Euro (Vorjahr: 84.475,95 Euro)
Mit Ausnahme der Verbindlichkeit gegenüber
Kreditinstituten, haben alle Verbindlichkeiten eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Die Gesellschafter haben in Höhe von 112.343,72
€ Rangrücktritt erklärt.
II. Angaben über die Mitglieder der
Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurde das Unternehmen durch den alleinigen
Geschäftsführer Herrn Joachim Lüpges
geführt.
Treehouse Software GmbH vertreten durch Ihren
Geschäftsführer Herrn Joachim Lüpges
gezeichnet Joachim Lüpges
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.09.2011 festgestellt.
|