Master Data

Registry
Register court Jena HRB 101753
Registered
3/5/1991
Industry
Agents involved in the sale of furnitureManufacture of office furnitureConsulting architectural activities in interior design
Purpose
der Erwerb und der Vertrieb von Einrichtungsgegenständen und Kunstgegenständen aller Art sowie Dienstleistungen und Planungsleistungen für Dritte im Bereich der Objekteinrichtung, Gebäudeausstattung und Gebäudeverwaltung.

History

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Management

NameRole
Wolfram Blassy
since 7/31/2006
Managing Director

Financial Report

Studio FMB GmbH

Erfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

3.132,69

II. Sachanlagen

1.269,80

III. Finanzanlagen

4.706,37

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

51.347,39

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

71.191,25

III. Wertpapiere

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

6.395,55

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

Summe Aktiva

138.043,05



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

38.346,89

II. Kapitalrücklage

0,00

III. Gewinnrücklagen

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

29.824,33

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-279,75

B. Rückstellungen

33.278,00

C. Verbindlichkeiten

36.873,58

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

Summe Passiva

138.043,05

ANHANG

a) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1,276,288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

b) Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

c) Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen. Die Bemessung der Nutzungsdauern beruht auf betrieblichen Erfahrungen, die sich weitgehend mit den Angaben in den steuerlichen Abschreibungstabellen decken. Die Abschreibungen wurden linear bemessen. Die Sachanlagen wurden durchschnittlich über 5 Jahre abgeschrieben.

Zugänge von geringwertigen Vermögensgegenständen wurden im Anschaffungsjahr grundsätzlich aktiviert, in voller Höhe als Abgang gezeigt. Es wurde von der Vereinfachungsregel gemäß R 44 Abs. 2 EStR Gebrauch gemacht.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen und haben eine Restlaufzeit von einem Jahr. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel und Scheckbürgschaften, aus Gewährleistungsverträgen oder aus Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden im Geschäftsjahr nicht.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

d) Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel für das Jahr 2008 ersichtlich; ebenso wie die Abschreibungen des Anlagevermögens.

e) Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

Herr Wolfram Blassy

Herr Michael Bursche

 

Wolfram Blassy

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 01.09.2011

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