Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 18413
Registered
4/23/1997
Industry
Computer consultancy activitiesDevelopment and programming of application softwareWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
Entwicklung und Erstellung von Computerprogrammen (Software) aller Art, sowie Unterstützung und Beratung im Zusammenhang mit diesen Programmen und der Handel mit Hardware.

History

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Management

NameRole
Roger Bast
since 10/18/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

70565 Stuttgart
50000
100.00%

Financial Report

B & B Systemhaus GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 11.341,00 29.496,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 251,00 2,00
II. Sachanlagen 11.090,00 29.494,00
B. Umlaufvermögen 87.183,67 91.267,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 40.288,17 49.366,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 46.895,50 41.901,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.656,23 2.755,06
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 113.260,66 102.896,85
Summe Aktiva 213.441,56 226.415,62

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
III. eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
IV. Verlustvortrag 115.679,14 98.609,70
V. Jahresfehlbetrag 10.363,81 17.069,44
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 113.260,66 102.896,85
B. Rückstellungen 141.733,30 150.403,65
C. Verbindlichkeiten 71.708,26 76.011,97
Summe Passiva 213.441,56 226.415,62

Anhang

Allgemeine Angaben

Die B & B Systemhaus GmbH hat ihren Sitz in Stuttgart und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart (Reg.Nr. HRB 18413).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV
Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 40.288,17 0,00 49.366,16 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 1.544,95 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen werden gemäß einem versicherungsmathematischen Gutachten künftige Lohn- und Gehaltssteigerungen sowie Rentenanpassungen berücksichtigt. Zur Ermittlung der Verpflichtungen werden die Sterbetafeln nach Prof. Dr. Klaus Heubeck (Richttafeln 2005 G) zugrunde gelegt.

Für sämtliche Pensionsverpflichtungen sind Rückdeckungsversicherungen abgeschlossen, die an die Berechtigten verpfändet sind. Die Pensionsverpflichtungen wurden deshalb mit dem Deckungsvermögen gemäß § 246 Abs. 2 HGB verrechnet.

Die folgende Tabelle zeigt die in der Bilanz verrechneten Beträge:

T€
Zeitwerte Rückdeckungsversicherungen 146
Pensionsrückstellungen 283
Differenz 137

Aus der Abzinsung der Rückstellung für Pensionen mit dem durchschnittlichen Marktzinsatz der vergangenen zehn Jahren ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag. Dieser ist für die Ausschüttung gesperrt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Jahresabschlusskosten und die Aufbewahrungsverpflichtung.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2016 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.673.37 5.715,00 958,37
Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 56.489,16 56.489,16 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 8.545,73 8.545,73 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 12.388,37 5.715,00 6.673,37
Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 52.205,91 52.205,91 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 11.417,69 11.417,69 0,00

Unter sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 979,20 ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 2 Mitarbeiter beschäftigt.

Stuttgart, den 27.06.2017

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Roger Bast Christoph Bizer-Neff

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.7.2017.

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