Master Data

Registry
Register court Kaiserslautern HRB 12050
Registered
6/6/2002
Industry
Repair of machineryRepair of electrical equipmentWholesale of machine tools
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Wartung und Reparatur von Schrägaufzügen, Leiterliften, Hebebühnen, Anhänger- und Autokränen sowie Werkzeugen und Maschinen des Dachdeckerhandwerks. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit sämtlichen vorgenannten Werkzeugen und Maschinen.

History

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Management

NameRole
Kurt Engel
since 8/23/2005
Managing Director

Financial Report

Engel GmbH

Rockenhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 5.332,37 4.430,37
I. Sachanlagen 5.332,37 4.430,37
C. Umlaufvermögen 10.783,21 11.625,76
I. Vorräte 4.305,07 4.043,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.365,72 6.659,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.112,42 922,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva 16.115,58 28.556,13

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 10.113,52 20.808,70
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 4.191,30 4.155,65
III. Jahresüberschuss 1.804,82 -35,65
B. Rückstellungen 2.973,00 2.992,50
C. Verbindlichkeiten 3.029,06 4.754,93
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.029,06 4.754,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 16.115,58 28.556,13

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Engel GmbH Gerätekundendienst wurde nach den Vorschriften des Körperschaftsteuergesetzes und des HGB´s aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und/oder degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Die im Jahr 2009 auf der Aktivseite ausgewiesenen nicht eingeforderten ausstehenden Einlagen i. H. von 12.500,-- Euro wurden unter Beachtung der Vorschriften des BilMoG im Jahr 2010 auf der Passivseite vom gezeichneten Kapital abgesetzt.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Unter Verzicht auf Form und Fristen beschließen die Gesellschafter der Firma Engel GmbH:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss 2010 wird genehmigt

Die Bilanzsumme beträgt: 28.615,58 Euro

2. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

3. Der Jahresüberschuss 2010 beträgt: 1.804,82 Euro

4. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Rockenhausen

Kurt Engel

Georg Nagl

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Kurt Engel

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Kurt Engel

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2011 festgestellt.

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