France Fresh GmbHLiquidated

77694 Kehl, DEU

Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 371859
Registered
3/28/2003
Industry
Wholesale of fruit and vegetablesRetail sale of fruit and vegetablesWholesale of fish and fish products
Purpose
Der Handel mit Obst und Gemüse mit der Herkunft aus Frankreich und anderen französisch-sprachigen Ländern sowie die Durchführung aller daran angrenzenden Geschäfte, soweit keine Wettbewerbssituation zu anderen Unternehmen der Vetter Gruppe entsteht.

History

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Beneficial Owners

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Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Germany
€25,500
51.00%
Martin Petko
Römerstr. 23, 76532 Baden-Baden
€24,500
49.00%

Financial Report

France Fresh GmbH

Kehl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.384,00 15.479,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 4.709,00
II. Sachanlagen 1.384,00 10.770,00
B. Umlaufvermögen 42.487,33 483.456,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.315,93 459.071,76
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.171,40 24.385,17
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 10.289,98 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 54.161,31 498.935,93

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 15.967,07
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 34.032,93 -30.723,10
III. Jahresfehlbetrag 26.257,05 64.756,03
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 10.289,98 0,00
B. Rückstellungen 2.000,00 9.296,00
C. Verbindlichkeiten 52.161,31 473.672,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 54.161,31 498.935,93

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßigen Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

II. Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wird bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Abwertung Rechnung getragen.

Art der Forderungen Gesamtbetrag
EURO
davon mit einer Restlaufzeit
    bis 1 Jahr
EURO
über 1 Jahr
EURO
Sonstige Vermögensgegenstände 36.315,93 36.315,93 0,00
Summe 36.315,93 36.315,93 0,00

II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Flüssigen Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

Die Eigenkapitalpositionen sind zum Nennbetrag angesetzt.

B. Rückstellungen

Bei der Bemessung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung getragen worden.

C. Verbindlichkeiten

Diese Posten sind grundsätzlich mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag EURO davon mit einer Restlaufzeit
    bis 1 Jahr
EURO
von 1 - 5 Jahre EURO über 5 Jahre
EURO
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 42,84 42,84 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 52.118,47 1.990,26 50.128,21 0,00
Summe 52.161,31 2.033,10 50.128,21 0,00

Erläuterungen zum JahresabschlussEs bestehen Verbindlichkeiten zum 31.12.2010 in Höhe von insgesamt € 52.161,31 (Vorjahr € 473.672,86). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind bestehen nicht.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von € 50.128,21.

Leasingverpflichtungen bestehen zum 31.12.2010 in Höhe von € 7.327,03.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, auch wenn sie im Geschäftsjahr oder später ausgeschieden sind, waren:

Name, Vorname Beruf
Petko , Martin Geschäftsführer

 

Kehl, den 10. Oktober 2011

Martin Petko

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 10.10.2011 festgestellt.

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