Manufacture of testing machines
ELWE Technik GmbHLiquidated
38162 Cremlingen, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Eike Kreikmann since 9/29/2011 | Procura |
Bernd Kreikmann since 1/19/2010 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Beneficial owner data is only accessible to registered users.
Shareholders
Company ownership and partner structure
5 shareholders
GmbH structure
3 of 5 shown
Holdings
Companies in which this organization holds a direct stake
Financial Report
Official financial statements and annual reports
ELWE Technik GmbHCremlingenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009BILANZ
Anhang für das Geschäftsjahr 2009A. Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss der ELWE Technik GmbH wurde nach handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Im Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit haben wir die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gesondert anzugebenden Vermerke ausschließlich im Anhang aufgeführt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend der bisherigen Handhabung nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Im Geschäftsjahr 2009 wurden, abweichend zum Vorjahr, veränderte prozentuale Gängigkeitsabschläge in Gesamthöhe von TEUR 316 (Vorjahr: TEUR 527) auf den Vorratsbestand vorgenommen. Die Bemessung der Höhe der Gängigkeitsabschläge erfolgte unter Berücksichtigung der Altersstruktur des Vorratsbestands. Die Anpassung der Höhe der Gängigkeitsabschläge erfolgte aufgrund neuer Erkenntnisse bezüglich der Verwertbarkeit der Vorratsbestände. Aus der Anwendung der geänderten Bewertungssystematik resultiert ein im Vorjahresvergleich um TEUR 152 geringeres Abschreibungsvolumen. Zur sachgerechten Darstellung wurde die Rücklage für eigene Anteile mit dem Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag verrechnet. Der Vorjahresausweis (TEUR 15) wurde entsprechend angepasst. B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt. Anlagevermögen Die Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten und - soweit ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist - vermindert um zeitanteilige planmäßige Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet. Die der Abschreibungsdauer zugrunde liegende voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer wird entsprechend der von der Finanzverwaltung veröffentlichten AfA-Tabellen bemessen. Zugänge bei den Geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten zwischen 150 EUR und 1.000 EUR im Anlagengitter werden in einem Pool zusammengefasst und planmäßig über die Laufzeit von fünf Jahren abgeschrieben. Vorratsvermögen Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu durchschnittlichen Anschaffungskosten. Der Wertansatz der Erzeugnisse erfolgt gemäß § 255 Abs. 2 HGB zu Herstellungskosten. Hierbei werden die Einzelkosten sowie die Material- und Fertigungsgemeinkosten in die Berechnung mit einbezogen. Die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung prozentualer Gängigkeitsabschläge. Bei der Bewertung wird das Niederstwertprinzip beachtet. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen werden gem. dem Wahlrecht nach § 268 Abs. 5 HGB von den Vorräten abgesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Bilanzierung mittelfristig gewährter Darlehen erfolgte mit dem Barwert, ansonsten wurden keine Abzinsungen vorgenommen. Kundenforderungen, die voraussichtlich uneinbringlich sind, wurden einzelwertberichtigt. Im Geschäftsjahr wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % bzw. TEUR 5 (Vorjahr: TEUR 5) des nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestands aus Lieferungen und Leistungen gebildet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände entfallen mit TEUR 1 (Vorjahr: TEUR 14) auf Gesellschafter. Rechnungsabgrenzungsposten Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Zahlungsabflüsse im Berichtsjahr, die Aufwand für spätere Wirtschaftsjahre darstellen. Rückstellungen Erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verpflichtungen wird durch die Bildung von Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Betrags Rechnung getragen. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. C. Erläuterungen zur Bilanz Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres ist im Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt. In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 127) enthalten. Eigenkapital Zum Bilanzstichtag weist die Gesellschaft einen Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEUR 506 aus. Der Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag wird in Höhe von TEUR 730 durch Rangrücktrittserklärungen von Gesellschaftern gedeckt. Im Geschäftsjahr 2009 erfolgte eine Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage von Patenten im Gegenwert von Mio. EUR 2. Im Dezember 2009 verkaufte ein Gesellschafter Anteile mit einem Nennwert von TEUR 1.437,75. Von dem Erlös in Höhe von TEUR 500 wurden TEUR 300 durch den Gesellschafter der Kapitalrücklage zugeführt. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass durch die weitere Stärkung des Eigenkapitals und greifende Kostensenkungsmaßnahmen sowie eine Verbesserung der Ertragssituation das Fortbestehen des Unternehmens nicht gefährdet ist. Verbindlichkeiten Von den Verbindlichkeiten haben TEUR 2.053 (Vorjahr: TEUR 2.960) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von TEUR 460 (Vorjahr: 307) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 809 (Vorjahr: TEUR 742) enthalten. Sie wurden in Höhe von TEUR 762 (Vorjahr: TEUR 742) auf unbestimmte Zeit gewährt. Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 47 (Vorjahr: TEUR 0) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG sind wie folgt gesichert: - Bürgschaft des Landes Niedersachsen - Globalabtretung aller Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Sicherungsübereignung eines Pkw sowie des Vorratsvermögens und der Handelswaren - Verpfändung von gegenwärtigen und zukünftigen Guthabenforderungen gegen die oben genannte Bank - Bürgschaft der Gesellschafter D. Sonstige Angaben Die Geschäftsführung unterliegt: Andreas Müller (bis 9. Januar 2009) Norbert Heinrich (bis 9. Januar 2009) Michael J. Pabst (ab 9. Januar 2009 bis 10. Mai 2010) Bernd Kreikmann (ab 1. Januar 2010) Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsbefugt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Im Geschäftsjahr 2009 wurde an Herrn Pabst ein Kredit in Höhe von TEUR 77 gewährt. Das kurzfristige Darlehen wurde unverzinslich gewährt. Mit Gesellschafterbeschluss vom 9. Januar 2009 wurde die Einrichtung eines Beirats beschlossen, deren Mitglieder folgende Herren sind: Bernd Kreikmann, Vorsitzender (bis 31. Dezember 2009) Manfred Vierling Cremlingen, den 14. September 2010 ELWE Technik GmbH Die Geschäftsführung
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