aktivNET GmbHLiquidated

70619 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 720208
Previous
aktivKS GmbH
Registered
11/10/2005
Industry
Sports activities n.e.c.Operation of sports facilitiesManufacture of sports goods
Purpose
Betrieb einer Agentur für Sportdienstleistungen und Gesundheitsmanagement durch die Organisation, Erbringung und Durchführung von Dienstleistungen im Fitness-, Freizeitund Sportbereich sowie aller damit unmittelbar oder mittelbar in Verbindung stehender Geschäfte unter Einschluss der Verwaltung von Vermögen und Beteiligungen.

History

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Management

NameRole
Frank Sbrzesny
since 5/8/2025
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€26,000
100.00%

Financial Report

aktivNET GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ



AKTIVA

31.12.2012

31.12.2011

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2.981,00

3.957,00

II. Sachanlagen

89.131,50

131.102,50

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

687,43

913,49

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

54.842,43

65.284,63

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

138.620,36

318.808,81

Summe Aktiva

286.262,72

520.066,43



PASSIVA

31.12.2012

31.12.2011

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

26.000,00

26.000,00

II. Kapitalrücklage

0,00

10.799,19

III. Bilanzgewinn

10.851,90

281.967,85

36.851,90

318.767,04

B. Rückstellungen

156.891,09

134.981,51

C. Verbindlichkeiten

83.154,03

66.317,88

D. Passive latente Steuern

9.365,70

0,00

Summe Passiva

286.262,72

520.066,43

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB in Verbindung mit rechtsformspezifischen Sondervorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die zur Erläuterung der Bilanz erforderlichen Angaben sind, soweit gesetzlich zulässig, in den Anhang übernommen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben bzw. auf die Laufzeit derzugrunde liegenden Verträge verteilt.

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Zuschüsse zu Investitionen werden im Jahr des Zugangs von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten gekürzt. Die beweglichen Anlagen werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen. Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten bis zu € 150,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Zugänge mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 werden in einen Sammelposten eingestellt und über eine Laufzeit von 5 Jahren abgeschrieben. Zugänge ab dem 01.01.2011 mit Einzelanschaffungskosten bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Bei den Waren erfolgt die Bewertung mit den tatsächlichen Anschaffungskosten oder mit den niedrigeren Werten zum Bilanzstichtag.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert unter Berücksichtigung angemessener Einzelwertberichtigungen für erkennbare Risiken ausgewiesen.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Latente Steuern werden auf temporäre Differenzen zwischen den handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die sich danach ergebenden aktiven und passiven latenten Steuern werden verrechnet und als Rückstellung für latente Steuern angesetzt, soweit sich ein Passivüberhang ergibt. Im Vorjahr wurden die latenten Steuern in Höhe von T€ 10 unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der
vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von T€ 2 (Vorjahr: T€ 0).

2. Eigenkapital

In den zum 31.12.2012 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von T€ 11 wurde ein Gewinnvortrag in Höhe von T€ 282 einbezogen.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von T€ 83 (Vorjahr: T€ 66).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren und Besicherungen bestanden im Berichtsjahr sowie im Vorjahr keine.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Frank Sbrzesny-von Puttkamer, staatlich anerkannter Sporttherapeut, Stuttgart.

 

Stuttgart, den 08. Oktober 2013

gez. Frank Sbrzesny-von Puttkamer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.10.2013

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