Klaiber Personal-Service GmbHLiquidated

28755 Bremen, DEU

Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 14521 HB
Registered
7/15/2005
Industry
Other human resources provisionTemporary employment agency activitiesActivities of employment placement agencies
Purpose
Die gewerbsmäßige Überlassung von Arbeitnehmern zur Arbeitsleistung an Dritte gemäß Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.

History

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Management

NameRole
Edgar Klaiber
since 10/10/2017
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Auf dem Heidlande 12, 28757 Bremen
€12,800
50.00%
Helmut Klaiber
Kleiststraße 11, 28844 Weyhe
€12,800
50.00%

Financial Report

Klaiber Personal-Service GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

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  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 3.175,00 8.035,00
I. Sachanlagen 3.175,00 8.035,00
B. Umlaufvermögen 69.643,65 62.456,70
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.266,33 60.897,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.776,50 3.621,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.377,32 1.558,84
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 58.752,46 83.691,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva 131.571,11 154.183,07

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 45.000,00 45.000,00
II. Bilanzverlust 103.752,46 128.691,37
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 58.752,46 83.691,37
B. Rückstellungen 83.825,00 88.986,00
C. Verbindlichkeiten 47.746,11 65.197,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 47.746,11 65.197,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 131.571,11 154.183,07

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2013

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Version des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (kurz BILMOG) aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Für die geringwertigen Wirtschaftsgüter wird im Jahr des Zugangs gem. §6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Jahr der Bildung und den folgenden vier Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird der Sammelposten als ein einzelnes Wirtschaftsgut dargestellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens, sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB), sind dem separat geführten Anlageverzeichnis zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ergeben sich aus der Bilanz.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Urlaubsansprüche, die Passivierung der offen stehenden Salden der Arbeitszeitkonten sowie eine Rückstellungen für die Kosten für die Aufbewahrung der Buchführungsunterlagen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen weniger als 1 Jahr.

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  Unter 1 Jahr
1 – 5 Jahre
Über 5 Jahre
Gesamt
Verbindlichkeiten        
gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
(Vorjahr) (15.601,91) (0,00) (0,00) (15.601,91)
aus Lieferungen und Leistungen 2.976,69 0,00 0,00 2.976,69
(Vorjahr) (748,96) (0,00) (0,00) (748,96)
sonstige 44.769,42 0,00 0,00 44.769,42
(Vorjahr) (48.846,20) (0,00) (0,00) (48.846,20)
  47.746,11 0,00 0,00 47.746,11
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Verbindlichkeiten aus Steuern: 15.704,98 €

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine wesentlichen sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Überschuldung

Bei der Jahresabschlusserstellung ergab sich eine bilanzielle Überschuldung. Eine Insolvenzantragspflicht besteht nicht.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Herrn Edgar Klaiber.

Feststellung des Vorjahresabschlusses

Der Jahresabschluss des Vorjahres wurde am 31. Mai 2013 festgestellt.

 

Bremen, den 11. Juni 2014

Edgar Klaiber, Geschäftsführer

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