Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 75860
Registered
9/30/2015
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesContract catering service activities and other food service activitiesMobile food service activities at fairs etc.
Purpose
Das Betreiben eines Gastronomiebetriebs für Speisen und Getränke aller Art. Insbesondere werden Lebensmittel wie Finger Food, Pâtisserie und Eventtorten (Hochzeitstorten) produziert und den Kunden in den Gastronomieräumen oder zur Mitnahme oder Auslieferung angeboten. Die Gesellschaft bietet zudem Catering und Eventplanung an, führt Weinproben und kulinarische Schulungen durch und vertreibt Deko- sowie Floristikartikel.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Alexandra Wende
since 9/30/2015
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

40476 Düsseldorf
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Rocaille GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

207.080,45

209.087,07

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

679.152,00

623.707,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

86.626,72

84.807,98

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

200,00

17.131,50

C. Rechnungsabgrenzungsposten

788,18

221,07

D. Nicht duch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

205.552,47

136.644,22

Summe Aktiva

1.179.399,82

1.071.598,84



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-161.644,22

-217.795,10

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-68.908,25

56.150,88

VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

205.552,47

136.644,22

B. Rückstellungen

6.650,00

5.100,00

C. Verbindlichkeiten

1.172.749,82

1.066.498,84

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

1.179.399,82

1.071.598,84

Anhang

Rocaille GmbH

Allgemeine Angaben

Die Rocaille GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf HRB 75860.

Die Kapitalgesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB aus.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs- abgrenzungsposten, Sonderposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts Anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird. Der Warenbestand ist zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind, soweit dies gesetzlich nicht ausdrücklich gefordert wird, nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Zugänge des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Anschaffungswert bis 800,00 EUR netto werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Sonstige Vermögengegenstände werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Kosten- und Preissteigerungen einbezogen. Ferner werden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre, welcher von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird, abgezinst.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die übrigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden zum Nennwert bzw. Erfüllungsbetrag bewertet.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage III dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände sind im Wesentlich innerhalb eines Jahres fällig.

Rechnungsabgrenzungsposten

In der Position Rechnungsabgrenzungsposten sind im Wesentlichen Zahlungen für abgeschlossene Versicherungsverträge ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital zum 31. Dezember 2022 beträgt 25.000,00 EUR.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit den höheren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von 113.612,30 EUR (VJ 508.463,34 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 25 (VJ 20).

Unterschrift des Geschäftsführers

Düsseldorf, 09.07.2024

Alexandra Wende

WEITERE DATEN

Es besteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von EUR 205.552,47 (Vorjahr: EUR 136.644,22); es wurden Rangrücktritte in Höhe von EUR 381.283,19 erklärt.

 

Düsseldorf, den 09. Juli 2024

gez. Alexandra Wende

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15. Juli 2024

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