LAMA-Design GmbHLiquidated

21335 Lüneburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Lüneburg HRB 2457
Registered
3/24/2003
Industry
Advertising agenciesPublishing of journals and periodicalsPublishing of newspapers
Purpose
die Erstellung und der Handel von Printund Nonprint-Werbung sowie deren Konzeption und alle zu diesem Zwecke erforderlichen Leistungen wie Druck, Web-Hosting oder die Vermarktung von Werbeflächen, die Herstellung von Prospekten, Zeitungen, Zeitschriften und Büchern auch in Datennetzen, der Betrieb und die Installation von Computern und Netzwerken und die Planung und Abwicklung von Promotion-Verantaltungen. Ausgenommen ist der Handel mit erlaubnispflichtigen waren.

History

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Management

NameRole
Lars Marquardt
since 11/19/2014
Liquidator

Beneficial Owners

50.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
50.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€75,000
100.00%

Financial Report

LAMA-Design GmbH

Lüneburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 8.000,00
B. Anlagevermögen 72.903,00 43.545,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 443,00
II. Sachanlagen 72.900,00 43.102,00
C. Umlaufvermögen 98.812,12 126.001,99
I. Vorräte 1.500,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 90.867,55 125.102,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.444,57 899,36
D. Rechnungsabgrenzungsposten 5.376,94 868,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva 177.092,06 178.415,55

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 39.433,28 72.910,86
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Verlustvortrag 35.566,72 2.089,14
davon Gewinnvortrag 4.985,13 15.860,00
B. Rückstellungen 3.925,00 47.599,00
C. Verbindlichkeiten 133.733,78 57.905,69
Bilanzsumme, Summe Passiva 177.092,06 178.415,55

Anhang


 
Der Jahresabschluss der LAMA-Design GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs- vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.


Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

 

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen 150 EUR und 1.000 EUR wurde ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre planmäßig abgeschrieben wird.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Informationen zur Bilanz

 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Forderungen von 56.889,36 EUR.

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.


Gesonderte Angabe eines Gewinn- oder Verlustvortrages bei teilweiser Ergebnisverwendung


Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzverlust wurde ein Gewinnvortrag von Euro 4.985,13 einbezogen.


Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.


Sonstige Angaben

 

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen


  Gesonderte Ausgabe von Verbindlichkeiten


Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:
  

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Betrag

aus der Begebung und Übertragung von Wechseln
0,00  Euro
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
0,00  Euro
aus Gewährleistungsverträgen
0,00  Euro
aus Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten
0,00  Euro
Summe
0,00  Euro




Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

 

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herrn Lars Marquardt
  

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Current insolvency proceedings

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