Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 704897
Registered
2/9/2010
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateRenting and operating of own or leased non-residential real estateRenting and operating of own or leased residential real estate
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Der Vertrieb und Betrieb von Franchisesystemen, Vergabe von Lizenzrechten, Verkauf und Vermietungen von Immobilien und Grundstücken sowie Dienstleistungen verschiedener Art.

History

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Management

NameRole
Claudia Stiegeler
since 11/30/2018
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

79539 Lörrach, Tumringer Str. 297
€25,000
100.00%

Financial Report

Exavendo GmbH

Lörrach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   8.515,00   10.331,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.333,00   8.333,00  
II. Sachanlagen 2.182,00   1.998,00  
B. Umlaufvermögen   18.261,68   14.859,52
I. Vorräte 5.000,00   3.500,00  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.320,31   8.297,37  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 941,37   3.062,15  
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   17.256,31   1.721,08
Summe Aktiva   44.032,99   26.911,60

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   0,00   0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00  
nicht eingeforderte ausstehende Einlage -12.500,00   -12.500,00  
eingefordertes Kapital 12.500,00   12.500,00  
II. Verlustvortrag 14.221,08   0,00  
II. Jahresfehlbetrag 15.535,23   14.221,08  
nicht gedeckter Fehlbetrag 17.256,31   1.721,08  
B. Rückstellungen   3.000,00   1.500,00
C. Verbindlichkeiten   41.032,99   25.411,60
Summe Passiva   44.032,99   26.911,60

Anhang

I. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei der Ermittlung der Abschreibungen kommt die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 150,00 werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Fertige Erzeugnisse und Waren wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I HGB).

III. Erläuterungen zur Bilanz

Nachfolgend werden die in der Bilanz zusammengefassten Posten gesondert erläutert. Soweit nicht anders vermerkt ist, sind die Werte ggf. in den tabellarischen Aufgliederungen in T€ angegeben.

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel unter Anlage 5 des Berichts dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständensind Forderungen gegenüber Gesellschafter in Höhe von € 3.702,45 enthalten.

Rückstellungen

Die unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesenen Beträge betreffen ungewisse Verbindlichkeiten bzw. dienen der Periodenabgrenzung. Sie beinhalten Beträge für Jahresabschlusskosten 2010 und 2011.

Verbindlichkeiten

Die in den Verbindlichkeiten enthaltenen Beträge haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen ist die Gesellschaft auskunftsgemäß nicht eingegangen.

III. Sonstige Angaben

Organe

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt:

- Herr Christian Stiegeler

- Herr Serdal Gözel

Die Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Berichtsjahr einen Vollzeitmitarbeiter.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € -15.788,32 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Lörrach, den 20. November 2013

gez. Stiegeler

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.11.2013

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