Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 9439
Previous
Movaso UG (haftungsbeschränkt)
Registered
7/24/2018
Industry
Manufacture of kitchen furnitureManufacture of office furnitureManufacture of bedroom, dining room and living room furniture
Purpose
Vertrieb von Möbel-Modulen für den Selbsteinbau in Camping- und sonstige Fahrzeuge.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Mathias Kraienhemke
since 7/24/2018
Managing Director
Martin Kraienhemke
since 7/24/2018
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

D-59075 Hamm
€1,500
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

MOVASO GmbH (vormals: Movaso UG (haftungsbeschränkt))

Hamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 87.600,66 20,00
B. Umlaufvermögen 27.747,81 11.792,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 115.348,47 11.812,52

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 31.270,37 5.353,48
B. Rückstellungen 6.471,00 2.001,00
C. Verbindlichkeiten 69.777,10 4.458,04
D. Passive latente Steuern 7.830,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 115.348,47 11.812,52

Anhang

A. Allgemeines

I. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der MOVASO UG (haftungsbeschränkt), mit Sitz in Hamm (Bockum-Hövel), Amtsgericht Hamm, HRB 9439, zum 31. Dezember 2019 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinst-Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für die Vorjahresbilanz angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1, 266 ff. HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

1. Anlagevermögen

Die Bewertung des abnutzbaren Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die im Geschäftsjahr angeschafften "Geringwertigen Wirtschaftsgüter" im Wert bis zu € 150,00 wurden in voller Höhe, im Übrigen in Anlehnung an die steuergesetzliche Regelung, als Sammelposten mit 20 % abgeschrieben. Bei den Finanzanlagen wurden die Beteiligungen zu Anschaffungskosten angesetzt.

2. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Forderungen erfolgt grundsätzlich mit ihrem Nominalwert.

Für das allgemeine Kredit- und Ausfallrisiko wurde auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eine angemessene Wertberichtigung vorgenommen. Soweit Einzelrisiken erkennbar waren, wurden Einzelwertberichtigungen gebildet. Der Ansatz der sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel erfolgt zu Nennwerten.

3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nennwert ausgewiesen.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle bestehenden Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit den Erfüllungsbeträgen bewertet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.

5. Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte zu Erfüllungsbeträgen.

B. Erläuterungen zur Bilanz

I. Anlagevermögen

Anlagespiegel

Stand per 01.01.2019 Zugang -Abgang AfA kum. Stand per 31.12.2019 Stand per 31.12.2018
Sachanlagen
Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,0 92,3 4,7 87,6 0,0
Finanzanlagen 0,0 0,0
Anlagevermögen 0,0 92,3 4,7 87,6 0,0

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

III. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor allem Verpflichtungen aus Jahresabschlusskosten.

IV. Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit Gesamtbetrag
bis zu 1 Jahr
T€
1 bis 5 Jahre
T€
über 5 Jahre
T€
31.12.2019
T€
davon gesichert durch
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7,5 60,4 0,0 67,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1,4 0,0 0,0 1,4
sonstige Verbindlichkeiten 0,4 0,0 0,0 0,4
Summe 9,3 60,4 0,0 69,7

C. Sonstige Angaben

I. Mitarbeiter

ImJahresdurchschnitt waren beschäftigt: 2019 2018
Angestellte 1 0
Gewerblich 0 0
1 0

II. Geschäftsführung; Sonstige Organe

Geschäftsführer sind bzw. waren im Geschäftsjahr:

Martin und Mathias Kraienhemke

59075 Hamm (Bockum-Hövel)

Die Geschäftsführer sind jeweils einzelvertretungsberechtigt und von der Beschränkung

des § 181 BGB (Selbstkontrahierungsverbot) befreit.

III. Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Die Angaben unterbleiben unter Hinweis auf die Vorschrift des § 286 Abs. 4 HGB.

IV. Vorschüsse, Kredite, Haftungsverhältnisse (Organe)

Sind nicht anzumerken.

V. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den ausgewiesenen Jahresüberschuss - nach Einstellung in die gesetzliche Rücklage in Höhe von € 22.536,63 - als Gewinn vorzutragen.

 

Hamm (Bockum-Hövel), 30.06.2020

gez. Martin Kraienhemke, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2020 festgestellt.

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