Master Data

Registry
Register court Aachen HRB 14012
Registered
1/9/2007
Industry
Activities of holding companiesOperation of cemeteries and crematoriumsActivities of morticians
Purpose
Ggegenstand des Unternehmens sind Bestattungen und damit verbundene Dienstleistungen sowie der Handel mit Bestattungsprodukten. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen, die dem vorgenannten Zwecke dienen, zu beteiligen und deren Geschäftsführung zu übernehmen.

History

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Management

NameRole
Elisabeth Höfflin
since 8/28/2017
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Aachen
€12,500
50.00%
Köln
€9,375
37.50%

Financial Report

InMemoriam GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 32.152,00 42.752,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 690,00 1.126,00
II. Sachanlagen 31.312,00 41.476,00
III. Finanzanlagen 150,00 150,00
B. Umlaufvermögen 33.455,81 41.224,90
I. Vorräte 10.844,97 10.751,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.055,49 19.512,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.555,35 10.960,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.953,00 3.406,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 87.699,04 91.847,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 156.259,85 179.230,80

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 112.699,04 116.847,90
davon Verlustvortrag 116.847,90 123.019,30
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 87.699,04 91.847,90
B. Rückstellungen 1.650,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 154.609,85 177.730,80
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 7.549,85 8.410,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 156.259,85 179.230,80

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der InMemoriam GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffunsgkosten von mehr als EUR 150,00 aber nicht mehr als EUR 1.000,00 wurde entsprechend der steuerlichen Vorschriften in den Vorjahren ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre linear abgeschrieben wird.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 7.549,85 (Vorjahr: Euro 8.410,80).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 147.060,00 (Vorjahr: Euro 169.320,00).


Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Geschäftsführerinnen Christine Dohmen-Lünemann und Regina Borgmann geführt. Sie sind zu alleinigen Geschäftsführerinnen bestellt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Ausser den Geschäftsführerinnen waren im Geschäftsjahr keine weiteren Organe bestellt.


Aachen, den 05.10.2011
gez. Regina Borgmann
gez. Chr. Dohmen-Lünemann
(Geschäftsführerinnen)

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 89.360,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 103.120,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.10.2011 festgestellt.

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