Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 114508
Registered
10/11/2004
Industry
Provision of visiting and assistance services of older personsManagement activities of other holding companiesProvision of visiting and assistance services of persons with disabilities
Purpose
der Betrieb einer Notrufzentrale im Bereich Gesundheitspflege, Altenpflege und anderen Sozialpflegebereichen sowie die Erbringung von Dienstleistungen und der Betrieb von Einrichtungen in diesen Bereichen sowie die Beteiligung an und Verwaltung von anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.

History

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Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
ESS EuroSeniorService Holding B.VNLD
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

ESS EuroSeniorService Holding B.V
Netherlands
€25,000
100.00%

Financial Report

ESS Caretel GmbH

Quedlinburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ

AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

11046,00

15529,00

II. Sachanlagen

7244,00

18290,00

10217,00

25746,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

19166,09

16407,68

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2140,14

21306,23

1257,91

17665,59

C. Rechnungsabgrenzungsposten

341,17

565,81

Summe Aktiva

39937,49

43977,40

PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

25000,00

II. Kapitalrücklage

59908,42

124423,86

III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

0,00

-67398,98

IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-59908,42

25000,00

-57024,88

25000,00

B. Rückstellungen

4786,64

4154,53

C. Verbindlichkeiten

9354,40

14822,87

D. Rechnungsabgrenzungsposten

796,36

0,00

Summe Passiva

39937,40

43977,40

ANHANG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, insbesondere der §§ 238 ff., 264 ff. HGB unter Inanspruchnahme der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbHG sowie die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Anlagevermögen wird grundsätzlich zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Bei Gegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Nutzungsdauer gemindert. Zugänge zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern werden voll abgeschrieben. Im Übrigen erfolgen bei allen Gegenständen des Anlagevermögens ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, im Falle dauerhafter Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlußstichtag.

Vorräte werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. den niedrigeren Stichtagswerten bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu den Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Stichtagswerten, Verbind­lichkeiten zum Rückzahlungsbetrag oder dem höheren Stichtagswert angesetzt.

Rückstellungen werden in dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Rahmen für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Bei Fremdwährungsgeschäften erfolgt der Ansatz der Anschaffungskosten mit dem historischen Umrechnungskurs am Anschaffungstag, Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden mit dem Kurs des Entstehungstages umgerechnet und bewertet, soweit nicht das Vorsichtsprinzip die Bewertung zum Stichtagskurs gebietet.

C. Angaben zur Bilanz
1. Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus der Anlage A.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt. Soweit erforderlich, wurden im angemessenen Umfang Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Bei den Forderungen an verbundene Unternehmen handelt es sich um Forderungen an die Alleingesellschafterin.

D. Sonstige Angaben
1. Geschäftsführer im Berichtsjahr
Herr Horst Hübner, Geschäftsführer, Malmö, Schweden

2. Ergebnisverwendungsvorschlag
Es wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag von € 59.908,42 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

06484 Quedlinburg, den 14.09. 2009

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2008

Immaterielle
Vermögensgegenstände Sachanlagen Summe
technische
gewerbliche Anlagen und Maschinen
Schutzrechte GWG
EUR EUR EUR EUR EUR

Historische Anschaffungskosten

Stand am 31.12.2007

23.262,92

16.190,31

1.157,00

17.347,31

40.610,23

Zugang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Abgang

0,00

1.157,00

1.157,00

1.157,00

Stand am 31.12.2008

23.262,92

16.190,31

0,00

16.190,31

39.453,23

Kumulierte Abschreibung

Stand am 31.12.2007

7.733,92

5.973,31

1.157,00

7.130,31

14.864,23

Abschreibungen im Geschäftsjahr

4.483,00

2.973,00

0,00

2.973,00

7.456,00

Abgang

0,00

0,00

1.157,00

1.157,00

1.157,00

Stand am 31.12.2008

12.216,92

8.946,31

0,00

8.946,31

21.163,23

Buchwert am 31.12.2007

15.529,00

10.217,00

0,00

10.217,00

25.746,00

Buchwert am 31.12.2008

11.046,00

7.244,00

0,00

7.244,00

18.290,00

 

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