Master Data

Registry
Register court Köln HRB 47876
Previous
Lebensbaum GmbH - Ambulante Pflege
Registered
8/19/1998
Industry
Provision of visiting and assistance services of older personsResidential palliative nursing care activitiesProvision of visiting and assistance services of persons with disabilities
Purpose
Pflege-, Betreuungs- und Beratungsleistungen der Gesetzlichen Pflegeversicherung (SGB XI) und der Gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V) sowie privatrechtliche Leistungen und komplementäre Leistungen. Dies umfasst sowohl ambulante, teilstationäre wie stationäre Leistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Bernhard Hans Rappenhöner
Lindlar
€25,565
100.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Lebensbaum GmbH

Overath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 463.870,46 531.186,46
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 41.525,50 17.800,50
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 41.525,50 17.800,50
II. Sachanlagen 420.842,00 511.883,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 152.900,50 105.525,50
2. Fahrzeuge 267.941,50 406.357,50
III. Finanzanlagen 1.502,96 1.502,96
1. Beteiligungen 1.502,96 1.502,96
B. Umlaufvermögen 1.814.352,36 1.620.497,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.514.856,56 1.306.711,57
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.055.030,86 1.078.324,52
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 240.000,00 150.000,00
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung 404,41 404,41
4. sonstige Vermögensgegenstände 219.421,29 77.982,64
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 299.495,80 313.785,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 205.976,86 220.729,57
Aktiva 2.484.199,68 2.372.413,59

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 1.173.066,50 1.445.772,06
I. Gezeichnetes Kapital 25.565,00 25.565,00
II. Kapitalrücklage 50.000,00 50.000,00
III. Gewinnvortrag 1.286.879,90 1.315.288,80
IV. Jahresfehlbetrag 189.378,40 -54.918,26
B. Rückstellungen 140.611,12 129.059,40
1. sonstige Rückstellungen 140.611,12 129.059,40
C. Verbindlichkeiten 1.170.522,06 797.582,13
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 561.210,68 350.669,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 422.800,00 105.690,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 536.449,40 385.054,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 536.449,40 385.054,46
3. sonstige Verbindlichkeiten 72.861,98 61.858,24
davon aus Steuern 40.757,24 30.476,06
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.000,09 437,74
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 72.861,98 61.858,24
Passiva 2.484.199,68 2.372.413,59

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 4.194.266,41 3.847.394,78
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 10.360,13  
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 2.694.809,02 2.939.995,93
4. sonstige betriebliche Erträge 1.009.756,08 443.095,83
5. Materialaufwand 899.487,97 932.339,57
a) Lebensmittel 104.947,29 70.555,07
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 6.214,12 7.516,90
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 788.326,56 854.267,60
6. Personalaufwand 6.059.624,05 5.336.747,26
a) Löhne und Gehälter 5.067.742,66 4.417.360,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 991.881,39 919.386,61
davon Aufwendungen für Altersversorgung 5.963,33 5.590,30
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 246.542,23 346.270,35
8. Mieten, Pacht, Leasing 477.784,86 383.197,14
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 294.934,45 277.745,54
10. Abschreibungen 171.146,47 201.428,44
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 171.146,47 201.428,44
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 166.146,65 123.084,07
12. sonstige betriebliche Aufwendungen 366.939,04 124.505,88
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.414,39 2.775,02
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen 2.444,93 540,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.247,61 8.516,13
15. Jahresfehlbetrag 189.378,40 -54.918,26

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Lebensbaum GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Overath
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Köln
Register-Nr.: 47876

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  41.620,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 1.580.694,20 Euro sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
Miet- und Leasingsverträge

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder
außergewöhnlicher Bedeutung

Erträge oder Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung gab es nicht.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 251,0.

Unterschrift der Geschäftsführung



Lindlar, 21.03.2024
gez. Bernhard Rappenhöner
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.03.2024 festgestellt.

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