Master Data

Registry
Register court Ingolstadt HRB 3239
Previous
Blue Marlin 53. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Registered
7/19/2001
Industry
Logistics service activitiesProvision of other services for non-artistic eventsIntermediation service activities for freight transport
Purpose
Durchfürhung und Vermittlung von Logistikund Bürodienstleistungen, sowie Durchführung von Organisation und Veranstaltungen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Oskar Amer
Schönbergstr. 18, 85057 Ingolstadt
€25,000
100.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Financial Report

Bolocat GmbH

Ingolstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 9.577,85 10.928,13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 9.577,85 10.928,13
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.990,46 10.928,13
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 587,39 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 57.451,83 58.461,24
I. Vorräte 284,90 221,40
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 284,90 221,40
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.845,94 21.824,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 19.845,94 21.824,45
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 37.320,99 36.415,39
D. Rechnungsabgrenzungsposten -104,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 66.925,68 69.389,37

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 50.153,87 41.627,77
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
1. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinnvortrag 16.627,77 13.445,52
V. Jahresüberschuss 8.526,10 3.182,25
B. Rückstellungen 0,00 0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
3. sonstige Rückstellungen -6.380,00 -6.380,00
C. Verbindlichkeiten 16.771,81 27.761,60
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.576,50 24.447,46
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 7.195,31 3.314,14
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 66.925,68 69.389,37

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1. Umsatzerlöse 160.441,77 119.515,32
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 63,50 -42,60
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 0,01 250,00
5. Materialaufwand -63.804,83 -52.320,23
6. Personalaufwand -59.187,69 -40.410,96
7. Abschreibungen -3.803,95 -4.204,17
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -23.074,97 -18.124,18
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00 0,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen -2.297,61 -2.313,87
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -3.609,83 -1.143,54
d) sonstige Aufwendungen für Personal -1.090,74 -343,95
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -7.374,77 -8.003,19
f) Frachten / Verpackung -494,01 0,00
g) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung 0,00 -181,79
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -7.260,00 -4.844,69
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 41,79 74,23
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6,98 -241,61
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10.668,65 4.495,80
15. außerordentliche Erträge 4,10 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 4,10 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag -1.176,65 -385,55
19. sonstige Steuern -970,00 -928,00
20. Jahresüberschuss 8.526,10 3.182,25

Anhang zum 31. Dezember 2010

I. Allgemeine Grundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 der Bolocat GmbH wurde nach den Vorschriften

des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Das Wahlrecht für den Ausweis von Pflichtangaben wird grundsätzlich dahingehend ausgeübt, dass sämtliche erforderlichen Angaben im Anhang enthalten sind.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten -vermindert um planmäßige Abschreibungen- angesetzt.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden linear und degressiv entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten mehr als Euro 150,00 betragen, aber nicht Euro 1.000,00 übersteigen, wird gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Dieser wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren gewinnmindernd abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter deren Anschaffungskosten Euro 150,00 nicht überschreiten, werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG sofort als Aufwand gebucht.

Die Übernahme dieser steuerlichen Regelungen hat unserer Auffassung nach keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Steuerliche Vereinfachungsregelungen und Wahlrechte werden in Anspruch genommen.

2. Umlaufvermögen

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, soweit nicht ein niedrigerer Wert zulässig oder geboten ist.

Forderungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbaren Ausfallrisiken wird im Einzelfall durch entsprechende Wertberichtigungen Rechnung getragen.

3. Rückstellungen

Für erkennbare Risiken, ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste werden Rückstellungen in der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Höhe angesetzt.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten kommen mit dem Rückzahlungsbetrag zum Ansatz.

III. Erläuterungen der Bilanz

Bilanz/Aktiva

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

 

31.12.2010 Gesamt: 19,8 T €, davon mit Restlaufzeit über einem Jahr T 0 €

 

31.12.2009 Gesamt: 21,8 T €, davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr T 0 €

Bilanz/Passiva

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag Euro 25.000,00. Rückstellungen

Auf die Erläuterung der sonstigen Rückstellungen wird gemäß § 288 HGB verzichtet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag nach Fristigkeit:

davon Restlaufzeit davon Restlaufzeit
Gesamt 31.12.2010 bis zu 1 Jahr von mehr als 5 Jahren Gesamt 31.12.2009 Jahr von mehr als 5 Jahren
T€ T€ T€ T€ T€ T€
16,7 16,7 - 27,7 27,7 -
- davon gegenüber Gesellschafter T€ 0
- davon aus Steuern T€ 5,8

IV. Sonstige Angaben

Organe

Zum Bilanzstichtag war

 

Herr Oskar Amer Geschäftsführer der Gesellschaft.

Finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen und sonstigen Verpflichtungen ist unerheblich.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 8526,10 € auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Ingolstadt, 31. Dezember 2010

Die Geschäftsleitung

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