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Fortuna Life GmbHLiquidated
55129 Mainz, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Fortuna Life GmbHMainzJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008BilanzAktiva
AnhangAllgemeine Angaben Der Jahresabschluss der Fortuna Life GmbH, 55124 Mainz, für das Geschäftsjahr 2008 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie des GmbH-Gesetzes erstellt. Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem gesetzlichen Gliederungsschema unter Inanspruchnahme der für kleine Kapitalgesellschaften zulässigen Zusammenfassungen. Zusatzangaben werden nur gemacht, soweit sie für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschrieben sind und nicht an anderer Stelle gemacht werden können. Soweit Wahlrechte bei einzelnen Angaben bestehen, die alternativ im Anhang oder in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung zu machen sind, erfolgt die Angabe im Anhang. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung nach handelsrechtlichen Vorschriften. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen. Allein nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommene (Mehr-)Abschreibungen im Anlage- und Umlaufvermögen sowie aus steuerlichen Gründen unterlassene Zuschreibungen sind im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen. Umlaufvermögen Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden den erkennbaren Ausfallrisiken durch Einzelwertberichtigungen bzw. Abschreibungen Rechnung getragen. Rechnungsabgrenzungsposten Als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben ausgewiesen, die Aufwand nach dem 31.12.2008 darstellen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nennwert. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und entsprechend der steuerlichen Rechtsprechung gebildet. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Erläuterungen zur Bilanz Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen Euro 100.636,24 (84.282,60). Die Verbindlichleiten gegenüber Gesellschaftern betragen Euro 0 (1.988,96). Sonstige Angaben Die Geschäfte wurden während des Berichtsjahres von dem Geschäftsführer Herrn Jörn-Erik Werner geführt.
Mainz, 15.3.2010 gez. Jörn-Erik Werner |
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